你好,投資款不能隨便推的了。
老師,我們單位2018年給某單位開了一張普通發(fā)票50萬,這50萬當(dāng)中多虛開了10萬,實際只付款40萬已開收據(jù)40萬,對方單位為了賬務(wù)結(jié)平,讓我們再開10萬的收據(jù)給他們,并讓我們做應(yīng)收賬款的壞賬處理,請問老師,這樣是否合理,作為壞賬處理的話,有什么可以作為附件?還有什么其他方法可以走平這個賬嘛
老師 你好 請問別人掛靠我們公司簽的項目 我們開票 收款 比如合同金額一共是120萬 本次收款50萬 我們給他們40萬 收10萬掛靠費(fèi)用 那應(yīng)該怎么做內(nèi)賬呢 簽訂合同時做收入 收款 還有給他們結(jié)算可以這樣做嗎 借:應(yīng)收賬款 120 貸:主營業(yè)務(wù)收入 120 借:其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 貸:應(yīng)收賬款 50 借:銀行 50 貸:其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 借:其他應(yīng)付款 40 貸:銀行 40
老師,請問我們公司對另外一個公司的投資款只有400萬,但是我們支付了450萬,那多的這50萬我把他退出來作為借款可以嗎,之前我已經(jīng)入賬到長期股權(quán)投資450萬,現(xiàn)在訂正過來
老師 我們廠里給我們補(bǔ)貼了一筆裝飾費(fèi)用10萬 ,我們要給客戶的 ,但是是按他完成的銷售比例來給,那我是不是應(yīng)該做借銀行存款10萬 貸其他應(yīng)付款10萬呢,如果后期要給客戶部分 ,他完成了百分之80 給8萬的話 ,是不是就是借其他應(yīng)付款8萬 營業(yè)外收入2萬 貸銀行存款呢
老師,我們公司有50萬的實收資本 ,可以用來字符其他應(yīng)付款嗎
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點點利潤的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,我們有發(fā)生勞務(wù)輸出,但經(jīng)營范圍中沒有人力派遣的經(jīng)營范圍,可以開具勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎?
老師,單位繳納的社保部分需要計入到工資總額里面嗎?
請問老師企業(yè)所得稅匯算清繳申報表:職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表一行(工資薪金支出賬載金額)填報包含二、職工福利支出三、職工教育經(jīng)費(fèi)支出四、工會五、各類基本社會保障性繳款嗎?
老師,請問去年10月報銷辦公用品重復(fù)支付,今年4月退回,怎么做分錄
營業(yè)執(zhí)照啥時候?qū)從兀孔钸t
您好老師:請教您一個問題哦,民非企業(yè)那個限定性收入支出怎么做分錄呀?
請問養(yǎng)鵝合作社一般納稅人,做賬具體需要的科目名稱?附件有什么要求?
老師,請問一下我們是新能源公司。開發(fā)票水電費(fèi)的。購進(jìn)電纜。放材料采購 庫存商品 還是原材料啊?
老師您好,公司購買的托盤,庫房用??梢灾苯舆M(jìn)入到管理費(fèi)用-其他 嗎?還是必須要記到周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品里,領(lǐng)用時再計入到管理費(fèi)用-其他? 謝謝
那我是否可以重新全部退回,重新轉(zhuǎn)
你好,操作是可以的了。
那老師我全部退回,網(wǎng)銀備注可以備注轉(zhuǎn)錯退回投資款嗎?
你好,可以的,操作沒問題。