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老師,請問去年10月報銷辦公用品重復支付,今年4月退回,怎么做分錄

2025-05-12 18:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-12 18:04

你好,你去年10月做過哪些分錄了。是不是做了2次費用

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快賬用戶7878 追問 2025-05-12 18:05

是的,借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-05-12 18:05

你好,那你應該借銀行存款,貸利潤分配-未分配利潤。

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快賬用戶7878 追問 2025-05-12 18:13

不需要紅沖?

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齊紅老師 解答 2025-05-12 18:25

你好,這個就是紅沖了,只是管理費用用利潤分配來替代

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快賬用戶7878 追問 2025-05-12 19:03

老師,法人代支付房產(chǎn)稅、個稅、增值稅、城市維護建設(shè)稅,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-05-12 19:04

你好,是代付了公司應該付的部分是嗎

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快賬用戶7878 追問 2025-05-12 19:07

房東繳的費用都是公司承擔了,法人先支付了

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齊紅老師 解答 2025-05-12 19:08

你好,這樣的話,公司直接計入營業(yè)外支出,貸其他應付款-老板。

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你好,你去年10月做過哪些分錄了。是不是做了2次費用
2025-05-12
你好;? ? 你之前 是不是進項稅轉(zhuǎn)出也做了兩筆分錄 ?? ??
2022-05-16
同學您好,紅字沖銷后按原稅率開藍字發(fā)票即可
2023-03-15
你好,做正常銷售的相反分錄就是了?
2024-03-26
借銀行 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤分配未分配利潤, 匯算清繳納稅調(diào)增。
2023-06-05
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