您好,是的,就是這2個分錄哦,第2個分錄確認(rèn)營業(yè)外收入還要確認(rèn)銷項(xiàng)稅 借其他應(yīng)付款10萬 貸銀行存款 8 營業(yè)外收入2/1.13 銷項(xiàng)稅 2/1.13*13%
老師 你好 請問別人掛靠我們公司簽的項(xiàng)目 我們開票 收款 比如合同金額一共是120萬 本次收款50萬 我們給他們40萬 收10萬掛靠費(fèi)用 那應(yīng)該怎么做內(nèi)賬呢 簽訂合同時做收入 收款 還有給他們結(jié)算可以這樣做嗎 借:應(yīng)收賬款 120 貸:主營業(yè)務(wù)收入 120 借:其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 貸:應(yīng)收賬款 50 借:銀行 50 貸:其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 借:其他應(yīng)付款 40 貸:銀行 40
老師,我們公司是種植水果銷售,現(xiàn)在收到政府補(bǔ)貼15萬打到公戶,其中10萬是補(bǔ)貼給我公司的樹苗錢,5萬是補(bǔ)貼給村民土地補(bǔ)償,這兩筆分錄我可以這樣做嗎? 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼 其他應(yīng)付款-村民土地補(bǔ)償 借:其他應(yīng)付款-村民土地補(bǔ)償 貸:銀行存款
你好,上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計(jì)分錄是借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項(xiàng)目,但是上個月還欠貴公司10萬,貴公司直接從這個項(xiàng)目的200萬金額扣除,打款進(jìn)來190萬。這個賬務(wù),會計(jì)分錄是借,銀行存款190萬。其他應(yīng)付款10萬,貸,主營業(yè)務(wù)收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發(fā)票,那會計(jì)分錄怎么寫呀?算是這個項(xiàng)目賬務(wù)結(jié)束了呀?
你好..比如我們是B公司的監(jiān)管戶..簡稱A公司 從銀行貸款100萬到我們賬戶..用于平時給他們支付一些費(fèi)用 銀行的錢來到我們賬戶 借:銀行存款100 貸:長期借款100 B公司自己給銀行還了一部分貸款比如 20萬 我們做了一筆分錄 借:長期借款 20 貸:其他應(yīng)付款20 為什么是貸其他應(yīng)付款呢
老師我們銷售給客戶A一批貨物,貨款1萬元,我們客戶打款我們給予發(fā)貨,但是這個客戶他不給我們提前打款,于是我們的銷售人員自己先替客戶把貨款墊付給我們,銷售商品我的分錄是借應(yīng)收賬款—A公司1萬,貸主營業(yè)務(wù)收入1萬,收到我們銷售員墊付的錢,分錄借銀行存款0.9萬,貸其他應(yīng)付款—張三0.9萬,我寫欠張三寫0.9是因?yàn)樨浛?萬含有張三個人的業(yè)務(wù)提成0.1萬,張三給自己的提成沒有付給我,只付了一個貨款。等收到到A公貨款,我的分錄借銀行存款1萬,貸應(yīng)收賬款—A公司1萬,然后我再把張三墊付的錢付給張三,分錄是借其他應(yīng)付款—張三0.9萬,銷售費(fèi)用0.1萬,貸銀行存款—1萬,對嗎老師
一般納稅人出售水泥,加幾個點(diǎn),不虧錢
一個人一家公司申報(bào)工資3680,另一家申報(bào)500,為什么要交個稅,應(yīng)該怎么操作
老師,對方讓開普通發(fā)票,參加活動34人,7天,每天60元,一共14280元,如果詳細(xì)內(nèi)容都體現(xiàn)出來,如何填開票信息呢?
就做一筆就可以是嗎.?
老師 我們公司給加盟商買的物料不做商品入庫還有其他方式做賬嗎?
老師,老師老師老師老師老師,
企業(yè)所得稅匯算業(yè)務(wù)招待費(fèi)比財(cái)務(wù)報(bào)表管理費(fèi)用下面業(yè)務(wù)招待費(fèi)數(shù)大,因?yàn)橐徊糠钟?jì)入銷售費(fèi)用,如何調(diào)整
老師我公司是勞務(wù)公司,這個月開進(jìn)來了1萬多的加油票,是做成本還是費(fèi)用
您好,免征增值稅的行業(yè)有哪些?
老師,出口公司進(jìn)項(xiàng)報(bào)關(guān)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)抵扣不了進(jìn)項(xiàng),我不勾選直接申報(bào),勾線后不是申報(bào)表那邊還要填寫轉(zhuǎn)出嗎
老師,我們老板說2023十二月底的負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)593萬,看手寫的,減去2022年十二月底的所有者權(quán)益381.4萬,應(yīng)該等于23年1-12月利潤表里累計(jì)的凈利潤,在沒懂
您好,老板的計(jì)算是不對的,?? 負(fù)債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 %2B利潤表的本年累計(jì)凈利潤
2022.12月的未分配利潤又沒變化 ,我只是把每個月的凈利潤 加上去,如果有分紅,我就從未分配利潤里扣 有錯嗎
您好,對的,沒錯,就是這個勾稽關(guān)系 ?期末未分配利潤 =期初未分配利潤 %2B利潤表的本年累計(jì)凈利潤
那老板手寫的,老師你看懂沒有,593.14-381.4他意思這個減下來應(yīng)該是2023總的凈利潤總計(jì)
您好,老板這個不對,因?yàn)橹挥形捶峙淅麧櫴怯泄椿P(guān)系的,負(fù)債的增加不是利潤,還有資產(chǎn)的增加