你好,可以用來支付的。
老師,我公司實收資本原來是200萬,后來股東入了驗資戶50萬,分錄如下: 借:銀行存款-美元驗資戶 50萬 貸:其他應付款 -某某股東 50萬 過了一年后,美元驗資戶的錢打給了股東,分錄如下: 借:其他應付款-某某股東 50萬 貸:實收資本 50萬 這樣做合理嗎?
老師應收賬款A公司有50萬,其他應付款A公司有80萬,可以互沖嗎
老師,我們公司有50萬的實收資本 ,可以用來字符其他應付款嗎
老師我們有很大金額的 其他應付款 3000多萬,是要付給股東的,這個款不付,直接轉(zhuǎn)資本公積或者 實收資本可以嗎,我們實收資本也沒有到過張
你好老師 我們公司有個股東其他應付款掛到的300多萬 我們的注冊資金500萬 可以直接借其他應付 貸:實收資本可以嗎
老師,那如果沒有審計有什么影響
老師,審計是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個禮拜是吧,審計費用計入管理費用審計費嗎?如果審計不通過怎么辦
老師,那審計查賬的時候,不會特別查我科目的設置吧,只要我的收入和費用成本利潤核算清楚就沒問題吧
老師,那審計的時候是不是要提供去年一年的會計憑證和報表還有申報數(shù)據(jù)
老師,幫忙看下我們這個融資租賃相關(guān)分錄怎么寫
我報的是2024年的年報,利潤表,上年金額填寫的是2023全年的金額,本年累計金額,填寫2024年全年金額,對嗎老師
老師你好,?個問題請教下,就是我們有些客戶有高開發(fā)票的情況,很多是業(yè)務員自己拿回扣,發(fā)票金額匯公帳后我們又會用私帳打還她個人帳上,像這種怎么處理好點?
老師 第一次報出口退稅 怎么操作
賣雞蛋,自己有個養(yǎng)殖場,給雞入了保險,雞死了,保險公司賠付了理賠款,如何入賬?
老師您好,2024年第四季度資產(chǎn)負債表上應付職工薪酬36000元,2025年2月已支付,請問現(xiàn)在做2024年所得稅匯算清繳填資產(chǎn)負債表的時候應付職工薪酬應該填寫0還是36000?
你是想問可以用來支付是不是?
對 就是欠了別人的錢 現(xiàn)在沒有其他的錢可以還了 現(xiàn)在可以用實收資本直接還嗎 分錄怎么做啊老師
你還可以 借其他應付款 貸銀行存款
銀行存款沒有錢 賬上可以直接借其他應付款 戴實收資本嗎
不可以,不可以,不可以。
這樣的話是增加實收資本,你這不是用實收資本支付。
好的老師 那這樣就是沒法調(diào)了 他們不想要其他應付款掛賬 但是有沒有現(xiàn)金也沒有銀行存款也沒有應收賬款
你好,這些當時銀行有流水嗎?
這個賬是接過來的 之前都沒有看到流水
嗯,那就不能直接轉(zhuǎn)的,只能掛賬。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。