你好,可以做 借:累計(jì)折舊 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn) 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)計(jì)提折舊到期了,怎么做殘值的分錄呢,可還在用怎么做分錄
購入儀器設(shè)備(固定資產(chǎn))怎么做分錄計(jì)提折舊怎么做折舊時(shí)怎么做?
往年固定資產(chǎn)沒有計(jì)提折舊,資產(chǎn)清查時(shí)審計(jì)公司將固定資產(chǎn)明細(xì)及折舊都清查了出來,會(huì)計(jì)分錄怎么做,將之前折舊補(bǔ)提出來
老師,我單位老會(huì)計(jì)2019年做賬時(shí)候把無形資產(chǎn)按固定資產(chǎn)做了,也按固定資產(chǎn)累計(jì)折舊,現(xiàn)在該怎么調(diào)整過來,分錄怎么做呢
#提問# 請問固定資產(chǎn)折舊已提折舊可以改嗎,公司原會(huì)計(jì)將50多萬的生產(chǎn)線15個(gè)月就折舊完了,現(xiàn)在固定資產(chǎn)還剩381,我能把原來提的折舊更改嗎,怎么做分錄處理呢?
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
個(gè)人墊付,開票給個(gè)人可以報(bào)銷嗎
老師好!問一下,A跟B采購,B跟c采購,c跟A采購,中間都有點(diǎn)差價(jià),可以嗎?
那生物資產(chǎn)最后出售了,生物資產(chǎn)折舊怎么平?
合作社養(yǎng)蛋雞,蛋雞下的雞蛋只有出售時(shí)才有具體數(shù)量,那庫存商品該怎么入庫呢?在合作社科目里庫存商品是不是就叫產(chǎn)品物資?
借:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 貸:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
可以定期盤點(diǎn)入庫,庫存商品通過產(chǎn)品物資核算。
老師,還有后面那個(gè)問題沒回答呢?
看到了,我退出重進(jìn)才看到,謝謝老師
合作社名下沒有固定資產(chǎn),社員自身有,一定要把資產(chǎn)入到合作社名下嗎?如果入到合作社賬目里,合作社注銷時(shí)會(huì)不會(huì)涉及個(gè)稅?
不是必須入到合作社作為固定資產(chǎn)使用,可以采用租賃的方式使用。
如果資產(chǎn)已入合作社賬目,注銷時(shí)需清算資產(chǎn),若資產(chǎn)變現(xiàn)價(jià)值高于賬面凈值,差額部分可能視為社員分配所得,會(huì)涉及到個(gè)稅。