需要的,因?yàn)檫@個憑證賬本需要保存30年。一旦查賬,稅務(wù)局會要求你們提供不一定幾年
現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補(bǔ)做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
鐘存老師好!目前我在公司遇到一個難題,就是公司前身是搞錳業(yè)的,在市里開發(fā)房地產(chǎn),2007年成立掛牌房地產(chǎn)公司,而房地產(chǎn)總公司在縣城,分公司在市里,成立時前前法人由于一直開發(fā)不起來,在2020年與前法人在合同上簽訂協(xié)議,受讓方前法人買斷買讓方前前法人成立的公司股權(quán)5000萬,因此公司法人2020年4月變更為前法人,前法人由于并不是一次付清5000萬,總公司就一直沒有將公章、財務(wù)章交到前法人手中。而前法人在任職期間就私自刻公章、財務(wù)章使用,在他任職期間也沒有出納、會計做賬,一直自己來支付費(fèi)用,包括辦理分公司賬戶,公司從成立至今賬務(wù)一直非常不完善,而且現(xiàn)在籌資籌建期,公司一直虧損,而前法人因沒有錢支付拆遷戶過渡費(fèi)無力支撐,在2021年4月又將營業(yè)執(zhí)照變更現(xiàn)法人接手。法人向總公司要20萬承諾在7月15日支付拆遷戶過渡費(fèi),總公司的會計到分公司后要求看合同協(xié)議和各種憑證整理,意思一直半回弄不完,如需急付過渡費(fèi),可以將錢打到分公司先支付,現(xiàn)老板就要求出納在建行另行開分公司賬號,將前法人之前個人在銀行開戶分公司賬戶不用了,可出納去銀行開賬戶時,分公司前法人名字還沒變更現(xiàn)法人,所以開不了建行賬
尊敬的老師,您好!我單位是自收自支事業(yè)單位,是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)約請來審計公司的人員來理一下前4年的賬,因?yàn)槲抑唤恿?年本單位的財務(wù),我接之前,單位有近13年至17年的應(yīng)收、應(yīng)付賬款的壞賬,之前會計沒有做壞賬處理,審計公司人員這次要求做壞賬核銷,請問老師,做壞賬核銷之前,是否把所有壞賬從開始發(fā)生額至現(xiàn)在的原始憑證和記賬憑證復(fù)印下來嗎?以便以后相關(guān)部門檢查。
老師,我們公司是做編織袋加工的,22年6月設(shè)立,但是一直是記賬公司做賬報稅,只做了專票的進(jìn)銷,費(fèi)用都沒有做過,今年還沒匯算呢。我想請問老師,去年的費(fèi)用,我今年還能做進(jìn)來嗎,之前的申報表,還可以改嗎? 目前我們正在變更法人。情況是這樣的,去年是三個人合伙做呢,最后那兩個股東不出錢,一直是我老板墊資,現(xiàn)在那兩個股東退出了,我們要把營業(yè)執(zhí)照由別人的名字變到老板娘名下了。那去年將近八十多萬的費(fèi)用,我現(xiàn)在還能做嗎
老師,你好,我們之前是A公司,現(xiàn)在成立了一家新公司B公司,員工由B公司管理,變成了B公司的員工。A公司由另外的股東經(jīng)營,與B公司無關(guān)了?,F(xiàn)在有個問題是,之前A公司簽訂的合同還沒有完結(jié),人員社保暫時沒辦法轉(zhuǎn)移到B公司,所以產(chǎn)生的工資社保,各項(xiàng)報銷就由B公司轉(zhuǎn)到A公司,再由A發(fā)放給員工,現(xiàn)在就和A形成了往來,今年到現(xiàn)在有一百多萬了,我想問一下怎么把這個往來核銷掉呢?需要B公司給A開發(fā)票嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個期初數(shù)
那電子版的總分類賬和明細(xì)賬要幾年的呢?
你好我這個也是30年的
如果對方只給紙板不給電子版的能行嗎?對后期有影響嗎?
可以 沒有問題 沒影響
之前打印出來的紙版憑證記賬人的落款不是實(shí)際會計的名字,直接是英文maneger,請問這憑證也只能這樣了吧?人家也不給改
可以 交接人有簽字就可以