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老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎

2025-05-11 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-11 13:57

您好,收到款記到銀行存款,沒有收到計到應(yīng)收賬款

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快賬用戶5328 追問 2025-05-11 14:01

收到錢還用應(yīng)收賬款過渡一下嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-11 14:03

可以不用過渡 ,直接入銀行存款

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快賬用戶5328 追問 2025-05-11 14:04

借,銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2025-05-11 14:07

是的,是的,就是這樣的

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快賬用戶5328 追問 2025-05-11 14:09

老師收到錢未開票貨發(fā)了,還有未收錢開票了分錄是一樣的嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-11 14:12

是的,這兩個是一樣的

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快賬用戶5328 追問 2025-05-11 14:19

老師未收錢未開票也是這樣只不過要在摘要中寫未開票收入,報稅的時候未開票收入紅字開票收入也要加上,這樣抵消了,因為之前報過稅

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齊紅老師 解答 2025-05-11 14:20

是的,是的,就是這樣的

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快賬用戶5328 追問 2025-05-11 14:22

老師,上個月收到款未開票,這個月開票了,發(fā)票我還是附在上個月的憑證上嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-11 14:23

不用,這個月你做負數(shù),再做正數(shù)分錄

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借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。 收到了錢,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。 如果開發(fā)票的當(dāng)月就收到了錢借、銀行存款貸、主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。
2021-10-08
你好 1,不需要做分錄 2,借:銀行存款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 3,是無票收入嗎
2021-09-08
您好,這個其實是一樣的,最多就是發(fā)貨那個,結(jié)轉(zhuǎn)一下成本
2022-08-16
你好,沒有整理好一系列的。然后咱具體哪不會可以針對提問就行。
2023-08-09
你好 暫估入賬? 正常領(lǐng)用就可以了?
2020-10-16
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