您好,可以的哦,這是往來科目,不影響損益的哦
老師您好!之前有一筆分錄記錯了,將預提成本轉到應付賬款中少記了一個0,等于是去年利潤減少了,今年調整去年的利潤,我把它放到以前年度損益調整科目中了,現(xiàn)在借:應付賬款 貸:以前年度損益調整 那這個期末如何調整呢?利潤又如何分配?
老師您好,18年已經開票,但財務沒做賬 ,19年收到款項,財務做了一筆預收錢,現(xiàn)在這筆預收款一直在賬上掛的,我能否直接沖到以前年度損益調整然后結賬到未分配利潤里,謝謝
老師,你好,請問應收應付對不上,以前的賬已經沒法查出哪里出問題了,我現(xiàn)在調賬,可以直接 借,應收賬款-客戶名 貸,以前年度損益調整-主營業(yè)務收入 借,以前年度損益調整-主營業(yè)務收入 貸,利潤分配-未分配利潤 這樣直接調可以嗎?
老師您好! 我們公司有一筆十幾年前的錯賬,以前會計人員把一筆工資記為應收賬款,然后這筆應收賬款一直掛在賬上,我想在今年處理掉,可以不用備抵法,直接借:營業(yè)外支出,貸:應收賬款嗎?因為這筆金額比較小,用備抵法太麻煩了
你好老師,去年有一張發(fā)票金額入錯,導致應收賬款和主營業(yè)務收入,銷項稅金額有誤,今年發(fā)現(xiàn)直接通過以前年度損益調整對嗎? 原分錄 借:應收賬款113 貸:主營業(yè)務收入100 應交銷項稅13 沖掉分錄 借:應收賬款 -113 貸:以前年度損益調整 -100 應交銷項稅 -13 正確分錄 借:應收賬款120 貸:以前年度損益調整 106.19 應交銷項稅13.81 最后再結轉到未分配利潤。這樣對嗎?
采購、生產、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉期都是指什么
老師,五一放假調休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關理論基礎
工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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老師,匯算清繳里的資產折舊調整明細表,能說下每列之間關系嗎
好的謝謝老師
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