一直不再發(fā)放的,就要更正申報(bào)個(gè)稅,同時(shí)沖多計(jì)提的工資
老師,我們之前的老會(huì)計(jì)一直都是按每月計(jì)提的工資數(shù)來申報(bào)個(gè)稅,不管工資發(fā)不發(fā),他都按月計(jì)提了然后次月申報(bào)了。關(guān)鍵是我們效益不好,工資經(jīng)常不按時(shí)發(fā),但是每月會(huì)計(jì)都計(jì)提都申報(bào)。比如2018年和2019年都是每月計(jì)提老板的工資5000,然后次月按5000先申報(bào)個(gè)了稅。全年計(jì)提和申報(bào)都是60000.但是實(shí)際只發(fā)了老板40000.欠了20000想今年發(fā)。如果今年發(fā)給老板這20000就不用再報(bào)個(gè)稅了,因?yàn)檫@是以前年度已經(jīng)計(jì)提并申報(bào)過的了。這樣對(duì)嗎? 2.從2018年開始到現(xiàn)在,都是每月按計(jì)提數(shù)申報(bào),但是很多都沒給老板發(fā)。一共累計(jì)未發(fā)放的48500。如果今年一次性發(fā)放了48500就不用在做個(gè)稅了是吧,因?yàn)槎际峭暌呀?jīng)申報(bào)過的了。這樣可以嗎? 3.需要把老板這掛賬未發(fā)的工資轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款嗎?
老師,請(qǐng)教,我家公司總拖欠工資,我每個(gè)月計(jì)提當(dāng)月工資入費(fèi)用,而個(gè)人收入申報(bào)系統(tǒng)按每月實(shí)際發(fā)放數(shù)申報(bào)的,比如,20年9月發(fā)放了7、8月兩個(gè)月,就申報(bào)7-8月工資,在7、8月當(dāng)月沒有發(fā)放工資的就零申報(bào)收入,這樣做下來,9一12月工資計(jì)提了但是沒有發(fā)放,我在個(gè)稅收入零申報(bào)了,今年21年1月發(fā)放了,那這個(gè)9一12月工資是21年1月申報(bào)?對(duì)嗎?我覺得好像做錯(cuò)了,老師,是不是計(jì)提后就要申報(bào)個(gè)稅才對(duì)呀?是不是,這個(gè)1月申報(bào)去年20年12月個(gè)稅時(shí)就全部申報(bào)9一12月工資收入?老師,求教!
老師,報(bào)表上有去年計(jì)提的工資未發(fā)放,員工已離職,現(xiàn)在有錢了,個(gè)稅系統(tǒng)重新增加此人申報(bào),并發(fā)放可以嗎?或者直接不發(fā)放了,做什么分錄沖減計(jì)提呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問一下老師,老板因?yàn)檫^年了,把1月的工資和過節(jié)費(fèi)提前以現(xiàn)金發(fā)到我們手上,平時(shí)都是1月工資2月發(fā),3月申報(bào),現(xiàn)在1月工資提前在1月末發(fā)了,還有1月初發(fā)的12月工資,那我是不是應(yīng)該2月合并申報(bào)2個(gè)月工資,可是這樣就會(huì)導(dǎo)致2月沒有工資發(fā),3月就申報(bào)沒有工資可以申報(bào),而且2月申報(bào)工資個(gè)稅得交好多,我可不可以不管她是1月末發(fā)的,直接按照正常當(dāng)做是2月發(fā)的來做賬申報(bào)啊
老師,有幾個(gè)員工2月的工資合計(jì)1萬多,已經(jīng)做了個(gè)稅申報(bào),由于公司沒錢,一直未發(fā)放。現(xiàn)在接到老板的通知,以后這筆錢都不發(fā)放了,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)我要去改申報(bào)嗎?還是只把已計(jì)提的這部分工資沖掉就行
2023年新實(shí)行的農(nóng)民專業(yè)合作社會(huì)計(jì)制度中沒有其他收益這個(gè)科目
財(cái)政撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)補(bǔ)貼款如何做會(huì)計(jì)分錄
專項(xiàng)資金購買固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會(huì)計(jì)處理
老師,請(qǐng)問一下,我們法人剛剛轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款50萬,我們用來平其他應(yīng)付款的,但是其他應(yīng)付款只有40萬,多出的10萬,我們可以網(wǎng)銀退給他嗎
老師好,有個(gè)員工去年十月份招進(jìn)來,做事上老板一直是待考查,勞動(dòng)合同一直沒簽訂,做了這半年多,還是沒啥長進(jìn),老板想辭退他,合同沒簽訂辭退是不是要付雙倍工資,可是他啥效益也沒帶來,如果辭退他前需要簽訂勞動(dòng)合同嗎?
買完材料加工后賣到國外,退稅是怎么計(jì)算的
老師,我們是售賣農(nóng)業(yè)機(jī)器的,是一級(jí)代理商,廠家給我們供貨是開了專票,但我們售賣給二級(jí)代理商是免稅的,所以進(jìn)項(xiàng)稅并沒有拿來抵扣銷項(xiàng)稅,所以我們給二級(jí)代理是開了免稅的發(fā)票?,F(xiàn)在的問題是二級(jí)代理那邊的客戶要求開專票,請(qǐng)問他們能開嗎?開了對(duì)他們有什么影響
對(duì)方給我們開9個(gè)點(diǎn)的票,但是我們自己要承擔(dān)3個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn),假設(shè)費(fèi)用是200元,該怎么算付給對(duì)方多少錢。
保潔服務(wù)合同交印花稅嗎?
請(qǐng)問個(gè)體戶工商年報(bào)在哪里操作,沒有報(bào)過有步驟嗎?
老板之前已經(jīng)簽字的工資表附件還需要改嗎
不需要改了,直接沖銷就行了