你好,他是在附表2哪里顯示的是20行嗎?
您好,我上個(gè)月有通行證發(fā)票報(bào)稅的時(shí)候申報(bào)了,記賬時(shí)發(fā)現(xiàn)金額和張數(shù)都不對(duì),這個(gè)月可以轉(zhuǎn)出嗎?
老師,原在生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅里申報(bào)的數(shù)據(jù)怎么刪除???因?yàn)榍皟蓚€(gè)月申報(bào)的時(shí)候有不可跳過(guò)的疑點(diǎn),現(xiàn)在解決了,我申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)又把之前的銷售出口數(shù)據(jù)累計(jì)起來(lái)了,我返回去刪除數(shù)據(jù)還是有的,怎么弄啊
老師,請(qǐng)問(wèn),我在上個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候,賬面做了兩筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(入賬福利費(fèi),發(fā)票開(kāi)的是專票),申報(bào)增值稅的時(shí)候也填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是我上個(gè)月在勾選認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候,忘記勾選那兩張發(fā)票了。請(qǐng)問(wèn),我可以在這次勾選認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候勾選那兩張發(fā)票嗎?
老師:請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,7月份收到一張專票,我忘記了,遭抵扣了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在8月份申報(bào),發(fā)現(xiàn)了,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我這種更改7月份增值稅申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,有滯納金沒(méi)有?可以在8月份申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我24.12月份認(rèn)證的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,3月份被稅務(wù)老師通知,是張異常發(fā)票,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,3月申報(bào)的時(shí)候可以拿其他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅款去抵扣那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅嗎?會(huì)有滯納金一說(shuō)嗎?
小規(guī)模公司可以開(kāi)專票嗎?
股東分紅滯納金怎么算
結(jié)轉(zhuǎn)本月費(fèi)用時(shí),本年利潤(rùn)在借方,是虧損,那在賬簿上登記的余額是哪個(gè)方,借方嗎 不是說(shuō)余額登記在增加方嗎,增加方在貸方
你好老師,內(nèi)賬 原先有三筆老板向朋友借的24萬(wàn),做為投資款,,這個(gè)月老板,說(shuō)要把做24萬(wàn)還給他朋友 怎么做賬呢
老師好!之前一直把房租水電都計(jì)入制造費(fèi)用,轉(zhuǎn)入產(chǎn)品成本了,導(dǎo)致現(xiàn)在庫(kù)存商品金額多,實(shí)際產(chǎn)品沒(méi)有,我們車(chē)間一兩個(gè)人,直接人工費(fèi)用也少,管理人員6個(gè),是不是可以把房租水電直接計(jì)入管理費(fèi)用,之前的賬想調(diào)整沖減庫(kù)存商品應(yīng)該怎么操作
出口時(shí)將貨源地填錯(cuò),影響出口退稅。這種情況怎么解決呢?
老師您好,公司銷售醫(yī)療設(shè)備,能開(kāi)居間服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
有哪位老師交通銀行對(duì)方戶名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨詢下:攜程服務(wù)平臺(tái)代開(kāi)的機(jī)票、服務(wù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等增值稅專用發(fā)票,稅率為:6% 這種發(fā)票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
我們單位是個(gè)門(mén)診部,有一個(gè)小食堂就員工自己的幾十個(gè)人的小食堂,那個(gè)食堂師傅他在稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票,上面寫(xiě)的項(xiàng)目是勞務(wù)費(fèi),那么發(fā)票上面也有相應(yīng)的稅額,那么現(xiàn)在這個(gè)勞務(wù)稅應(yīng)該是哪里來(lái)交啊?他開(kāi)的這個(gè)金額應(yīng)該就是我們單位按員工每個(gè)人12塊錢(qián)的標(biāo)準(zhǔn)給他的,然后他這個(gè)金額應(yīng)該包括他的這個(gè)購(gòu)買(mǎi)食堂的菜費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)一起,開(kāi)的就上面就寫(xiě)的是勞務(wù)費(fèi)因?yàn)槲覀儌€(gè)稅系統(tǒng)跳出來(lái)要我們單位來(lái)跟他交這個(gè)個(gè)稅,應(yīng)如何來(lái)辦?
23a,我查了下進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這兩張發(fā)票稅款所屬期又屬于4月
你試一下看下能刪除嗎?
可以刪除,那刪除有沒(méi)有問(wèn)題
沒(méi)有問(wèn)題,如果你再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話就重復(fù)了。
對(duì)的,那就是查到兩張發(fā)票所屬期是4月也沒(méi)事,直接刪除就是了
對(duì)的是的,是這么做的。
稅務(wù)局如果問(wèn)起來(lái)的話,你跟他說(shuō)一下在幾月份申報(bào)過(guò)
提交出現(xiàn)比對(duì)不相符
那你找你稅務(wù)局那邊吧,讓他那邊給你修改。
嗯,好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快