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老師,我運(yùn)輸有限公司的內(nèi)賬會計,我公司23年12月份購買商住樓作為辦公室,當(dāng)時買價是676030元,裝修花費(fèi)683911.53元,一共1359941.53元。現(xiàn)在老板說要做固定資產(chǎn)折舊,我怎么做?老師教下。

2025-05-09 08:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-09 08:43

你好,你這個可以借固定資產(chǎn)-辦公樓-買價 長期待攤費(fèi)用-辦公樓裝修費(fèi) 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-05-09 08:43

然后每個月折舊借管理費(fèi)用,折舊費(fèi), 管理費(fèi)用。裝修費(fèi) 貸累計折舊, 累計攤銷。

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快賬用戶1957 追問 2025-05-09 09:20

老師,當(dāng)年賬是做好了,現(xiàn)在是老板說要做資產(chǎn)折舊,怎么做計提?

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齊紅老師 解答 2025-05-09 09:21

你好。你借管理費(fèi)用,折舊費(fèi),貸累計折舊就行了。

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快賬用戶1957 追問 2025-05-09 09:22

怎么確定金額,按二十年計提

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快賬用戶1957 追問 2025-05-09 09:27

房屋按676030元,裝修費(fèi)按683911.53元,可以一起加起來嗎,算作房屋原值?

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齊紅老師 解答 2025-05-09 09:42

你好,可以加在一起,然后作為房屋原值,你按20年直線折舊就好了。

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快賬用戶1957 追問 2025-05-09 10:02

老師,是這樣嗎? 1359941.53/20/12=5666.42 借管理費(fèi)用一辦公樓折舊費(fèi)5666.42 貸累計折歸一5666.42

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齊紅老師 解答 2025-05-09 10:02

你好,是的,就是這樣做。

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快賬用戶1957 追問 2025-05-09 10:10

老師,老板說從25年1月份開始計提,那我每個月還要自制一張固定資產(chǎn)折舊單嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-09 10:12

你好,是的,就是這樣做了

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快賬用戶1957 追問 2025-05-09 10:28

老師,剛才我查看了一下辦公樓裝修費(fèi)當(dāng)時做賬時,是借長期待攤費(fèi)用,貸銀行存款的,現(xiàn)在裝修完了,都交付使用了。、長其待攤費(fèi)用的科目余額在借方,表示什么意思呢?

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快賬用戶1957 追問 2025-05-09 10:28

要處理嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-09 10:29

你好,這個慢慢攤銷就可以了。

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快賬用戶1957 追問 2025-05-09 10:34

我們24年12月份就結(jié)束了,到現(xiàn)在為止,一直是這個金額,在借方,一直沒變?不用處理嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-09 10:35

你好,這個不變的。只是累計攤銷的金額會增加。

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快賬用戶1957 追問 2025-05-09 10:35

怎么個攤銷法?

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快賬用戶1957 追問 2025-05-09 10:37

比如我在用到這個科目時,它才會累計增加是嗎?其他不用管它,對不

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齊紅老師 解答 2025-05-09 10:39

你好,就像固定資產(chǎn)他沒有處理之前。是不變的,是累計折舊會越來越多,能理解嗎?

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快賬用戶1957 追問 2025-05-09 10:42

不態(tài)明白,以后做到這步了,再說吧!謝謝老師了。

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齊紅老師 解答 2025-05-09 10:43

你好,不用客氣的了。

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你好,你這個可以借固定資產(chǎn)-辦公樓-買價 長期待攤費(fèi)用-辦公樓裝修費(fèi) 貸銀行存款
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同學(xué)你好 購入的次月開始折舊 按月折舊
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2022-01-15
你好!單獨(dú)22年補(bǔ)計提,23年補(bǔ)計提 兩年分開計提。
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