工程施工余額列報問題:“工程施工” 科目有 40 萬余額(100 - 60),應(yīng)計入資產(chǎn)負(fù)債表的存貨項目,若未計入,資產(chǎn)會少計 40 萬。 收入成本確認(rèn)問題:按收入成本配比原則,結(jié)轉(zhuǎn) 60 萬成本時,若未確認(rèn)相應(yīng)收入,會使利潤表凈利潤減少,影響所有者權(quán)益,導(dǎo)致不平衡。 科目使用問題:“工程施工成本” 科目使用需準(zhǔn)確,應(yīng)直接減少 “工程施工” 總賬余額,否則可能導(dǎo)致存貨虛增。 進項稅問題:進項稅要正確計入 “應(yīng)交稅費 — 進項稅”,若計入應(yīng)付賬款等錯誤科目,會導(dǎo)致負(fù)債虛增
裝飾工程公司,本月開了發(fā)票一百萬,也收到了一百萬工程款,再開始施工,分錄怎么寫呢?第一次接觸工程類的,謝謝老師。 購買材料,借原材料 貸銀行存款 領(lǐng)用材料,借工程施工合同成本,貸原材料 發(fā)生費用時,借工程施工期間費用,貸銀行存款 1.那收到款怎么做分錄呢?這個月要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 2,因為還沒有竣工,申報企業(yè)所得稅時,發(fā)生的收入和費用要申報嗎?還是等竣工才申報的?
老師請問,我們買材料進來款已付 普票也收到了 收入也確認(rèn)了,我這樣做分錄對嗎 借原材料 貸銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料 我們是建筑業(yè) 就是領(lǐng)用材料時不計工程施工 直接結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣可以嗎 還是得計工程施工
老師我想咨詢您, 我工程施工按照實際成本法入賬。我歸集了發(fā)票材料成本25萬和費用5萬, 借:工程施工-甲項目-材料20萬 工程施工-甲項目-間接費用5萬 貸:銀行存款25萬 我的工程結(jié)算按照甲方通知我們開票的10萬, 借:應(yīng)收賬款-甲項目-A公司 10萬 貸:工程結(jié)算10萬,您看我做的分錄對嗎? 然后我月底需要結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入,怎么做分錄呢?
老師您好 我們做賬時的分錄是這樣 收到發(fā)票時,借:工程施工-人工費/材料/機械 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)工程施工: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-人工費/材料/機械 開具發(fā)票確認(rèn)收入時:借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-銷項 +工程結(jié)算 借:主營業(yè)務(wù)成本 + 工程施工(合同毛利)貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:工程結(jié)算 這樣的話,借方有兩筆主營業(yè)務(wù)成本,貸方有兩筆工程結(jié)算 是不是導(dǎo)致成本增加或者科目重復(fù)
內(nèi)賬只想要后面結(jié)轉(zhuǎn)完整分錄帶上金額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)從工程結(jié)算、工程施工、成本收入和本年利潤、利潤分配、實際工程款100萬收入100萬工程施工-成本、工人工資、原材料合計50萬、管理費用20萬、財務(wù)費用是1萬.上面是這項工程全部完工金額老師:剛上面這個分錄答案已給。1、我們這個完工的工程是不是就用不到(工程施工)和(工程結(jié)算)這兩個科目了?2、轉(zhuǎn)利潤分配借:本年利潤29萬貸:利潤分配–未分配利潤29萬對嗎?
老師 公司是小規(guī)模納稅人,請供應(yīng)商廠家的老師們到本公司指導(dǎo)工作,請廠家老師們吃飯,餐飲費發(fā)票金額是1982元,同時過了3天,公司員工加班,公司有請員工吃飯餐飲花了985元,是同一家餐飲店 把這個餐費開在一張發(fā)票上的,結(jié)賬單明細(xì)單里面有吃的那些菜品,結(jié)賬單是當(dāng)天吃飯的時間,這筆餐飲發(fā)票,是2個不同時間吃飯。怎么做賬呢
老師, 由于銀行賬戶還沒辦下來,超市收銀臺綁的老板的卡收款。 營業(yè)額除了現(xiàn)金,都進老板賬上了。 然后公司還欠老板的,這樣的話。每天收到的營業(yè)額可以直接沖減欠老板的錢,減少其他應(yīng)付款-老板 ??可以嗎
老師好,請問出口貿(mào)易企業(yè),需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
公司每月都會給員工補貼油費,可以公司辦油卡給他們,然后每月開增專票來報銷油費嗎?
老師 個體戶定期定額征收,每個月收入最高不超過多少 可以繼續(xù)保持個體戶定期定額呢
@董孝彬老師,是21年賬面扣了5萬,現(xiàn)在沖回來,只能按直線法扣3125,就是利潤增加了50000-3125 但是稅法優(yōu)惠我們要納稅調(diào)減50000-3125,這樣會計利潤增加,稅法利潤減少,所得稅不增加的 我們主要是因為21年所得稅匯繳時沒有納稅調(diào)減,??!你說的我好像又懂了?!夷欠N涉及補稅的情況說的可能是,21年稅務(wù)一次扣除了,賬面沒一次扣除,然后21年22,23,24年會計上每年都在折舊,然后稅法22,23,24沒調(diào)增?。▽Σ黄鹄蠋熚腋杏X很抱歉給你添麻煩,我想徹底搞清楚)唉
老師,客戶欠我們的款,他們打算分期付,我們準(zhǔn)備簽份協(xié)議,如果客戶未在規(guī)定時間內(nèi)付款,他們會支付我們利息,我們還可以要求賠償款什么的嗎?和借款的違約責(zé)任相同嗎?具體的違約責(zé)任得如何寫
老師,個體戶的經(jīng)營所得稅,可以前面三個季度都不交稅,放到四季度再一起交嗎?
農(nóng)業(yè),有發(fā)票,現(xiàn)金付款,沒有收據(jù)可以入賬嗎
老師好,小時工勞務(wù)費怎么申報個稅
老師,也就是說就算材料已經(jīng)使用,按照收入配比原則,也不應(yīng)該領(lǐng)用材料計入工程施工,而是繼續(xù)放在庫存材料,等確認(rèn)收入再做領(lǐng)用材料,結(jié)轉(zhuǎn)成本。
同學(xué)你好 對的 是這樣的