借銀行存款或者應(yīng)收賬款100 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
老師,以前買設(shè)備時是三臺總價一起入的固定資產(chǎn),現(xiàn)在突然賣了其中一臺,這下該怎么處理呀?
之前買了200個電子價簽入了固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊2年,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)壞了丟了2臺,得調(diào)整這個吧?有專門的固定資產(chǎn)處理模塊,我應(yīng)該具體怎么去操作
公司有一批電腦,原值五萬,全部提完了折舊,然后報廢處理買了2000元,如何做這個固定資產(chǎn)清理的賬呢?
設(shè)備比如是一臺電腦,入賬的時候是作為一個固定資產(chǎn)入賬的,現(xiàn)在就是賣了顯示屏,但是主機沒賣,賬務(wù)如何處理
老師,現(xiàn)在電腦賬里固定資產(chǎn)總賬明細(xì)賬都沒有這輛價值257845.28的車,查15年的賬發(fā)現(xiàn)了這筆分錄,借固定資產(chǎn)-奧迪257845.28,貸:銀行存款-某4s店?,F(xiàn)在這臺車準(zhǔn)備賣,但是賬上沒有這臺車,如何處理?
老師您好,我想問一下,農(nóng)機企業(yè)拉拖拉機的運費我做什么科目
我賣a資料和b學(xué)習(xí)資料(a和b我把他當(dāng)成一組) a和b總收入一共是800貢獻毛利一共是300 固定成本一共是4500 貢獻毛利百分百就是0.375 盈虧收入是1.2w 盈虧銷售量是15套 請問老師 我要是賣a和b假如學(xué)習(xí)資料 c和d假如是書法資料(不是學(xué)習(xí)資料) 假如 書法資料 收入是500貢獻毛利是800 那就是 (學(xué)習(xí)資料300+書法資料800)÷(書法資料500+學(xué)習(xí)資料800)等于 貢獻毛利百分比 我是把4個資料合起來算還是把4個資料分開算呢(2個一組算)
支付超市購物卡怎么做會計科目
補充醫(yī)療,補充養(yǎng)老,不超過工資5%,這個是指不超過個人工資嗎?
你是公戶收到社保退回德穩(wěn)崗返還款記在哪里
剛才整理發(fā)票,發(fā)現(xiàn)購買一些辦公用品的發(fā)票,商家開了兩回發(fā)票,我只購買了一回,我入賬也入了一次,多出來的那張發(fā)票是讓對方紅沖還是怎么操作
老師請問,公司5月份計提了匯算清繳的企業(yè)所得稅金額,財報里資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤 期末 -起初 不等于利潤表里的凈利潤本年累計數(shù),這是怎么回事,要怎么處理
老師,我們又不征稅收入,沒有填寫不征稅收入的附表,還是在支出的時候轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,然后它對應(yīng)的支持我們稅前扣除了,那么這部分計入營業(yè)外收入的金額要算入高新技術(shù)產(chǎn)品收入占總收入的比重里面這個總收入么?
2025,6月3號入職,因為2號還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號當(dāng)天入職,他說我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個自然月,不給我發(fā)社保補貼
老師,新公司開基本戶,銀行會上公司核查嗎,需要法人去辦理嗎
分兩步去做嗎
一共3部,第一個是銷售,第二個是沖折舊和固定資產(chǎn),第三個是結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理
老師,我現(xiàn)在收到這個電視處理的300塊錢,我第一步做借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,然后再做一次分錄借固定資產(chǎn)累計折舊,貸固定資產(chǎn),第三步憑證怎么做
第二個不對 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) ?固定資產(chǎn)清理是不是有一個余額把這個余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?這里面借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理或者借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入