你好,當(dāng)時(shí)留低在哪個(gè)科目?里面掛著 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸留底科目
老師你好 稅局今天打電話說(shuō)讓我做2020年12月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 理由是享受了生活服務(wù)免稅政策就不能做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。需要去稅局做更正申報(bào),請(qǐng)問做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我除了更正增值稅申報(bào)還需要更正其他報(bào)表嗎?麻煩老師看見了幫忙解答 謝謝啦
麻煩問下 我上個(gè)月抵扣了進(jìn)項(xiàng)但是做賬做錯(cuò)了 怎么更正 上個(gè)月抵扣了2072.35的進(jìn)項(xiàng)稅額 但是做賬做了1515.98 有一張進(jìn)項(xiàng)做成了借管理費(fèi)用 貸銀行存款 怎么更正 然后我又結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)銷項(xiàng)怎么更正
稅務(wù)上年稅負(fù)率過(guò)低預(yù)警,更正12月申報(bào)表時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅負(fù)率正常了,可轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額下年可以在申報(bào)表中抵扣銷項(xiàng)稅嗎?如果可以應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表中的哪一欄?
上期進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)時(shí)候沒填轉(zhuǎn)出,導(dǎo)致留抵退稅那有數(shù),這在本期怎么填報(bào)轉(zhuǎn)出,填在哪。還是只能更正上期申報(bào),更正上期申報(bào)的話有沒有什么影響
你好,我22年不符合規(guī)定的進(jìn)項(xiàng)稅額做了借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸方:應(yīng)付賬款 24年更正了22年的報(bào)表 產(chǎn)生了新的增值稅附加稅 還要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅 分錄怎么做
建筑公司收入沒有發(fā)票,企業(yè)所得稅怎么報(bào),怎么做賬
這個(gè)題目第二問,答案說(shuō)是 業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)迅速可能存在多計(jì)收入的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的退租大修費(fèi)用 增長(zhǎng)比例選遠(yuǎn)低于航空貨運(yùn)收入 ,比例低的?收入8000到32000增長(zhǎng)率3倍 維修費(fèi)用600到2400也是增長(zhǎng)了3倍
將設(shè)備租賃到國(guó)外,有這種課程嗎
我想問一下,進(jìn)出口生產(chǎn)型公司,這個(gè)表是不是填申報(bào)退稅后打印出來(lái)的退稅額,退稅額對(duì)應(yīng)的填到這個(gè)表中,是這樣的嗎?
老師,我們?nèi)ラ_票要加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。比如開1000的發(fā)票。加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。是開多少票給我
老師這道題的完整答案可否寫一下?另外我備注不理解的位置,應(yīng)該是÷20*360,怎么變成*360*20了?
債務(wù)重組里面以多項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行抵債的,多項(xiàng)資產(chǎn)里面既有金融資產(chǎn)又有非金融資產(chǎn),則債權(quán)人的投資收益=放棄債權(quán)的公允價(jià)?賬面價(jià)值是不是不對(duì)? 債權(quán)人的投資收益是不是應(yīng)該等于它的應(yīng)收賬款的原值減去壞賬準(zhǔn)備,然后加上他支付的銷項(xiàng)稅,再加上他支付的銀行貸款,然后減去收到的進(jìn)項(xiàng)稅,減去換入資產(chǎn)的入賬價(jià)值。
去年的暫估,今年五月之前沖掉了怎么做成本
老師,做2024年的無(wú)票收入,成本是怎么核算的呢
想開專票,注冊(cè)公司注冊(cè)小規(guī)模還是一般納稅人好啊
當(dāng)時(shí)留抵余額是在進(jìn)項(xiàng)稅額里面
那是借:進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
不對(duì) 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng) 做這個(gè)
滯納金我們也用留抵了,那是這樣做嗎:借:營(yíng)業(yè)外支出--滯納金,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng) 借營(yíng)業(yè)外支出滯納金 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅