你好,這個是根據(jù)本年利潤的金額結(jié)轉(zhuǎn)而來的。
老師好,本年利潤的余額在借方,年底結(jié)轉(zhuǎn)時分錄是借 本年利潤 負數(shù) 貸 利潤分配一未分配利潤 負數(shù) 還是借 利潤分配一未分配利潤 正數(shù) 貸 本年利潤 正數(shù)
老師好,本年利潤期末余額在借方1000,年底結(jié)轉(zhuǎn)時的分錄是借 利潤分配一未分配利潤1000 貸 本年利潤1000 還是 借 本年利潤-1000 貸 利潤分配一未分配利潤 -1000呢
老師,我上個月有未分配利潤貸方余額-1093.75,本月結(jié)轉(zhuǎn)費用后,利潤分配余額貸方-68448.27,本月做借本年利潤,貸利潤分配,未分配利潤,金額是怎么算? 借:利潤分配-未分配利潤 68448.27,貸本年利潤 68448.27 老師是這樣寫嗎 ?還是反一反
老師好,借 本年利潤 100 貸 未分配利潤 100 后面分配現(xiàn)金股利 怎么寫 借 未分配利潤 100 貸 現(xiàn)金股利 100?
年底最后一個數(shù)據(jù) 借:利潤分配-未分配利潤貸本年利潤這個未分配利潤是怎么出來的
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),去年有2筆報關(guān)單沒有申報增值稅和所得稅,所以稅務(wù)要我調(diào)整了去年的增值稅報表和所得稅報表,那賬務(wù)處理需要怎么做呢,是做到今年嗎,還是
支付公司:商戶打款認證轉(zhuǎn)入對公0.03 怎么寫分錄
老師,我想問一下,個稅申報系,申報的收入是按應(yīng)發(fā)工資填的金額,還是按實發(fā)工資填的金額
老師盈余公積也要交印花稅嗎
銷售提成怎么合理避稅
月度目標=年度目標/12個月(年度目標就是:生產(chǎn)總產(chǎn)出數(shù)金額或主營業(yè)務(wù)收入,待定) 這句話可以這么寫嗎
要抵扣銷項稅額時,看期末留抵稅還是上期留抵稅
老師,我們有家公司,小規(guī)模,要做破產(chǎn)清算,需要怎么做,對外需要的報表必須用外賬做的那一套吧
老師你好,怎么區(qū)分什么時候用債券投資,其他債權(quán)投資,其他權(quán)益工具投資
老師,外圓內(nèi)方是什么意思
你直接看期末本年利潤有多少金額
全年的嗎
你好,是的。按全年的。
為什么本年利潤借方的余額小于貸方余額,,結(jié)轉(zhuǎn)時本年利潤在借方
因為這個本年利潤要做平。
法定盈余公積和提取任意盈余公積是怎么算出來的
法定是利潤的10%,固定的比例 任意就看公司要求按幾個點計提了。
一般是幾個點
你好,一般5個點的了。
法定是凈利潤的10%嗎
你好,是的,就是這樣了。
我們公司年末的凈利潤是3253609.23,為什么法定盈余公積是338703.88
你好,這個老師不能100%確定,要問做這個分錄的人。 只能猜測可能是做錯了。
那就是剛開始預(yù)測的凈利潤是3307038.8
到后面是不是就有了差額
你好,嗯有可能,不過真正做分錄,還是得按實際來。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。