你好,這個(gè)是根據(jù)本年利潤的金額結(jié)轉(zhuǎn)而來的。
老師好,本年利潤的余額在借方,年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄是借 本年利潤 負(fù)數(shù) 貸 利潤分配一未分配利潤 負(fù)數(shù) 還是借 利潤分配一未分配利潤 正數(shù) 貸 本年利潤 正數(shù)
老師好,本年利潤期末余額在借方1000,年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的分錄是借 利潤分配一未分配利潤1000 貸 本年利潤1000 還是 借 本年利潤-1000 貸 利潤分配一未分配利潤 -1000呢
老師,我上個(gè)月有未分配利潤貸方余額-1093.75,本月結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用后,利潤分配余額貸方-68448.27,本月做借本年利潤,貸利潤分配,未分配利潤,金額是怎么算? 借:利潤分配-未分配利潤 68448.27,貸本年利潤 68448.27 老師是這樣寫嗎 ?還是反一反
年底最后一個(gè)數(shù)據(jù) 借:利潤分配-未分配利潤貸本年利潤這個(gè)未分配利潤是怎么出來的
借:本年利潤 貸: 未分配利潤 金額是怎么算出來的
三薪和休息雙倍工資,是否含當(dāng)天基本工資 日工資80元是、三薪是240元還是320元
金蝶云星空賬務(wù)處理之前反結(jié)賬修改了一筆費(fèi)用,刪除了一個(gè)9月的工資,現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)完了再怎么結(jié)賬
暫估入庫時(shí),暫估數(shù)量是1000,單價(jià)是5元,實(shí)際收到發(fā)票,數(shù)量是1000,單價(jià)是5.5元。,收到發(fā)票我把上個(gè)月的暫估紅沖,發(fā)票多出來的這500怎么調(diào)整
我們?cè)陔娚唐脚_(tái)銷售行李箱的,紙箱放入什么科目
老師好 8月半買福利,公戶打款備注怎么寫
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請(qǐng)問公司周年慶發(fā)生的餐費(fèi)、用品等,入在什么明細(xì)科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費(fèi)及傭金支出,這個(gè)地方,稅務(wù)口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計(jì)算限額?!緩氖麓矸?wù)企業(yè)】,據(jù)實(shí)扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對(duì)手方是咨詢公司,這個(gè)分類到哪一類?
老師,去年對(duì)方開的成本發(fā)票,沒付款,我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
你直接看期末本年利潤有多少金額
全年的嗎
你好,是的。按全年的。
為什么本年利潤借方的余額小于貸方余額,,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)本年利潤在借方
因?yàn)檫@個(gè)本年利潤要做平。
法定盈余公積和提取任意盈余公積是怎么算出來的
法定是利潤的10%,固定的比例 任意就看公司要求按幾個(gè)點(diǎn)計(jì)提了。
一般是幾個(gè)點(diǎn)
你好,一般5個(gè)點(diǎn)的了。
法定是凈利潤的10%嗎
你好,是的,就是這樣了。
我們公司年末的凈利潤是3253609.23,為什么法定盈余公積是338703.88
你好,這個(gè)老師不能100%確定,要問做這個(gè)分錄的人。 只能猜測(cè)可能是做錯(cuò)了。
那就是剛開始預(yù)測(cè)的凈利潤是3307038.8
到后面是不是就有了差額
你好,嗯有可能,不過真正做分錄,還是得按實(shí)際來。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。