你好,你能反結(jié)賬修改嗎?如果能的話,可以 在12月份做,然后修改第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表,增值稅申報(bào)表 是
請(qǐng)問老師,我在2023年修改了2022年12月份增值稅申報(bào)表(補(bǔ)了未開票收入N萬),現(xiàn)在報(bào)年報(bào)時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表還要修改嗎?還是我只需要做匯算清繳的時(shí)候調(diào)整,調(diào)表不調(diào)賬呢?
老師你好,小規(guī)模公司2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價(jià)是1227141.30元,2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元,在2023年4月份去稅務(wù)局大廳柜臺(tái)上已經(jīng)更正申報(bào)了2022年第四季度的增值稅申報(bào)表,并在2023年第一季度繳納了相關(guān)重開具3%的增值稅 ,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳是風(fēng)險(xiǎn)提示22年的增值稅申報(bào)表上收入與企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表上的收入相差這個(gè)1227141.30元,請(qǐng)問這應(yīng)該怎么辦?
小規(guī)模公司在2022年12月份開具免稅發(fā)票金額1227141.30元,并在2023年2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額1227141.30元,沖減了,2023年1月份重新開具3%專用發(fā)票金額1227141.30元,在2023年第一季度申報(bào)增值稅時(shí)因稅率政策不一樣,去稅務(wù)局柜臺(tái)更正申報(bào)2022年第四季度增值稅申報(bào)表(更正后申報(bào)增值稅的金額是減去1227141.30的),2023年第一季度又重新申報(bào)繳納這1227141.30元收入的增值稅及附加稅,現(xiàn)在2022年度企業(yè)匯算清繳時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示增值稅申報(bào)表的收入與企業(yè)匯算清繳申報(bào)表的收入不一致(相差這1227141.3元),請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該怎么辦?
我公司去年2024年12月的開票收入,到2025年1月份又把那張發(fā)票給紅沖,那我現(xiàn)在2025年1月的賬是計(jì)入了以前年度損益調(diào)整,那個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),我這紅沖了2024年的收入表怎么填,還有等到2025年一季度的時(shí)候企業(yè)所得稅季報(bào)的報(bào)表收入怎么填
你好老師,發(fā)現(xiàn)前期會(huì)計(jì)做賬23年少記一張多開發(fā)票收入,24年初又紅沖該多開發(fā)票又少記紅沖開具的負(fù)數(shù)發(fā)票收入,24年一季度產(chǎn)生退增值稅及附加,退稅又記入主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在25年調(diào)整了憑證未分配利潤??墒窃鲋刀惿陥?bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表不一致,要怎么辦
老師,公司建造廠房時(shí),用的扳手 鉗子 計(jì)入哪個(gè)科目?在建工程?
老師,季度利潤表的財(cái)務(wù)費(fèi)用顯示-2000是什么意思?
汽修廠買的黃油怎么做賬
一般納稅人,如果公司有個(gè)項(xiàng)目要開清包工發(fā)票,3%簡易計(jì)稅,對(duì)公司的其他項(xiàng)目開票稅率有沒什么影響?
老師,公司的土地租賃出去給個(gè)人了,需要計(jì)提印花稅嗎?
@宋生老師,搞的以后都不知道怎么面對(duì)她,哎,當(dāng)時(shí)當(dāng)著我的面說我感覺自己像在夢(mèng)游一樣,一句話都沒反駁
個(gè)體工商戶代開發(fā)票需要繳納個(gè)稅嗎
你好,老師,我們公司就一個(gè)人做小程序,年初年報(bào)都做了,稅務(wù)系統(tǒng)有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告申報(bào)提醒,是啥情況,需要報(bào)嗎?
老師,一般納稅人票開多了,但是培訓(xùn)費(fèi)公司制度只報(bào)銷一部分,就是公司可以付報(bào)銷人12000,按14800胡進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,沒問題是吧?
已經(jīng)認(rèn)賬的發(fā)票和未認(rèn)證的發(fā)票 紅沖的區(qū)別