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勞務(wù)派遣企業(yè)怎么申報(bào)納稅?

2025-04-29 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-29 15:42

一般納稅人的嗎?是差額征稅。

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快賬用戶9672 追問 2025-04-29 15:46

差額征稅是什么意思?

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齊紅老師 解答 2025-04-29 15:54

收入減成本,按照這個(gè)來交增值稅。正常的,他增值稅不都是按照銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,或者是直接按照不含稅的銷售額乘以稅率交了。

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快賬用戶9672 追問 2025-04-29 15:57

差額是我收取的服務(wù)費(fèi)嗎?扣除人員工資社保這些費(fèi)用?

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齊紅老師 解答 2025-04-29 16:00

你好,收入是你收到的工資、社保以及服務(wù)費(fèi),然后扣除是支付出去的社保工資。就是你按照你賺取的服務(wù)費(fèi)來交增值稅的意思。

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快賬用戶9672 追問 2025-04-29 16:01

怎么開票呢?

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快賬用戶9672 追問 2025-04-29 16:02

按收入開專票?還是支付出去的開普票,差額開專票?

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齊紅老師 解答 2025-04-29 16:07

電子稅務(wù)局 差額開票 差額征稅 輸入收入 和扣除 帶著服務(wù)費(fèi)開專票

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快賬用戶9672 追問 2025-04-29 16:10

是不是說賺取的服務(wù)費(fèi)開專票交稅就行了?

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齊紅老師 解答 2025-04-29 16:12

是的,對(duì)的,是這么做的。

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快賬用戶9672 追問 2025-04-29 16:13

用工企業(yè)只收到服務(wù)費(fèi)的票嗎?他們是全額付款啊

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齊紅老師 解答 2025-04-29 16:15

你發(fā)票里面開的價(jià)稅合計(jì),是你收到的價(jià)稅合計(jì), 然后在備注里面它會(huì)自動(dòng)給你填寫扣除,不是讓你輸入收入和扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-29 16:15

你現(xiàn)在有開票系統(tǒng)嗎?電子稅務(wù)局你能登錄進(jìn)去嗎?

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快賬用戶9672 追問 2025-04-29 16:18

可不可以理解為用工企業(yè)付多少錢就收到多少專票,勞務(wù)派遣企業(yè)按扣除后的金額納稅?

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齊紅老師 解答 2025-04-29 16:22

你好對(duì)的 是這么做的

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一般納稅人的嗎?是差額征稅。
2025-04-29
你好,勞務(wù)派遣不需要交印花稅。
2021-04-03
你好 按照小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)說明 是包含的
2021-04-26
您好,要的,這個(gè)申報(bào)個(gè)稅的
2024-06-14
那個(gè)應(yīng)該是派遣公司發(fā)工資申報(bào)個(gè)稅
2024-11-19
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