一般納稅人的嗎?是差額征稅。
老師,請(qǐng)問服務(wù)業(yè)(勞務(wù)派遣)印花稅怎么申報(bào)
老師,勞務(wù)派遣公司賺差價(jià)的,怎么申報(bào)納稅?
勞務(wù)派遣用工單位需要給勞務(wù)派遣人員申報(bào)勞務(wù)繳納個(gè)稅嗎
老師好,要是勞務(wù)派遣公司派員工到B企業(yè)工作,那么B企業(yè)怎么申報(bào)派遣過來的人員工資個(gè)稅
勞務(wù)派遣企業(yè)怎么申報(bào)納稅?
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費(fèi),膠裝費(fèi),報(bào)名服務(wù)費(fèi),分別要計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對(duì)方虛開的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請(qǐng)問一下公司采購(gòu)辦公用的一臺(tái)電腦4200元,因?yàn)榻痤~未超過5000一次性計(jì)入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購(gòu)買方
1-7月訂單境外收入沒報(bào)增值稅,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,按8月最新訂單填的,比如價(jià)款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報(bào)嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報(bào)的境外收入金額有點(diǎn)大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個(gè)體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實(shí)發(fā)數(shù)4500,申報(bào)個(gè)稅時(shí),本期收入填哪個(gè)數(shù)
老師,這張發(fā)票對(duì)方是9月6號(hào)開的,我9月9號(hào)做了入賬標(biāo)識(shí),但是今天對(duì)方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計(jì)提工資,扣社保,扣個(gè)稅,交社保,交個(gè)稅得完整分錄
差額征稅是什么意思?
收入減成本,按照這個(gè)來交增值稅。正常的,他增值稅不都是按照銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,或者是直接按照不含稅的銷售額乘以稅率交了。
差額是我收取的服務(wù)費(fèi)嗎?扣除人員工資社保這些費(fèi)用?
你好,收入是你收到的工資、社保以及服務(wù)費(fèi),然后扣除是支付出去的社保工資。就是你按照你賺取的服務(wù)費(fèi)來交增值稅的意思。
怎么開票呢?
按收入開專票?還是支付出去的開普票,差額開專票?
電子稅務(wù)局 差額開票 差額征稅 輸入收入 和扣除 帶著服務(wù)費(fèi)開專票
是不是說賺取的服務(wù)費(fèi)開專票交稅就行了?
是的,對(duì)的,是這么做的。
用工企業(yè)只收到服務(wù)費(fèi)的票嗎?他們是全額付款啊
你發(fā)票里面開的價(jià)稅合計(jì),是你收到的價(jià)稅合計(jì), 然后在備注里面它會(huì)自動(dòng)給你填寫扣除,不是讓你輸入收入和扣除嗎?
你現(xiàn)在有開票系統(tǒng)嗎?電子稅務(wù)局你能登錄進(jìn)去嗎?
可不可以理解為用工企業(yè)付多少錢就收到多少專票,勞務(wù)派遣企業(yè)按扣除后的金額納稅?
你好對(duì)的 是這么做的