你好,你如果是賬錯(cuò)了,可以返回去更正。也可以做紅字分錄沖減
老師我想問(wèn)下,就是我十月份開(kāi)了一張發(fā)票,但是漏了做賬了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),然后11月份的時(shí)候我做預(yù)收賬款了,但是這筆賬一直沒(méi)有做,那現(xiàn)在怎么辦?
您好,老師,就是我12月的時(shí)候, 沒(méi)收到發(fā)票我做了一筆暫估入庫(kù)的庫(kù)存,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,, 現(xiàn)在不是已經(jīng)跨年度了嗎 我1月份的時(shí)候也收到了發(fā)票,想問(wèn)一下,我現(xiàn)在怎么做正確的分錄 呢
老師,出年報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前月份有一筆費(fèi)用做錯(cuò)了,現(xiàn)在結(jié)賬了,怎么更改呢
老師 有一筆費(fèi)用,我12月份的時(shí)候已經(jīng)計(jì)提了,后面1月份付的時(shí)候我做成了成本,一筆費(fèi)用重復(fù)做了,2月份發(fā)現(xiàn)了該怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問(wèn)老師一月份的時(shí)候有十多筆報(bào)銷(xiāo)做錯(cuò)了已經(jīng)轉(zhuǎn)了,發(fā)現(xiàn)重復(fù)轉(zhuǎn)了也做賬了,現(xiàn)在該怎么辦呢?
老師,你好!小規(guī)模法人提了現(xiàn)出來(lái),目前法人還欠公司錢(qián),這里公司購(gòu)買(mǎi)了產(chǎn)品,直接從法人欠公司的這個(gè)款項(xiàng)作支出要的不 借:庫(kù)存商品, 貸:其他應(yīng)收款-法人
老師 簽合同方和付款方不是同一個(gè)公司 有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好,老師!我新接了一家公司的內(nèi)賬,應(yīng)付職工薪酬有貸方余額,實(shí)際工資都已經(jīng)發(fā)放完畢了,請(qǐng)問(wèn)我怎么調(diào)賬合理
你好,企業(yè)有一個(gè)工會(huì),需要獨(dú)立建賬套獨(dú)立核算嗎?
老師,我們上個(gè)月買(mǎi)了一個(gè)二手面包車(chē)三千,當(dāng)期計(jì)入管理費(fèi)用了,這個(gè)月又按三千給賣(mài)了,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師,就是甲方現(xiàn)在說(shuō)的賬戶(hù)有問(wèn)題,但是農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)正常,之前給甲方開(kāi)了500萬(wàn)的發(fā)票,農(nóng)民工工資代發(fā)了134萬(wàn),支付了90萬(wàn),還有276未支付,這個(gè)項(xiàng)目是別人掛靠我們的,現(xiàn)在掛靠方的老板剛打電話(huà)說(shuō)是甲方把開(kāi)票的500萬(wàn)轉(zhuǎn)到我們賬戶(hù)上,再?gòu)奈覀冑~戶(hù)轉(zhuǎn)到甲方的其他賬戶(hù)上,我覺(jué)得這個(gè)有問(wèn)題
付款的名稱(chēng)和開(kāi)票付款名稱(chēng)不一致怎么辦?
酸豆角250g/份、原材料+包材1.77元、人工0.22元、成本費(fèi)用0.28元、總成本2.27元、當(dāng)月銷(xiāo)售6328份、售價(jià)3.2元(包含9%稅費(fèi))、計(jì)算當(dāng)月銷(xiāo)售毛利及凈利潤(rùn)怎么算?
老師,公司投資另一個(gè)公司的投資款,長(zhǎng)期股權(quán)投資科目指定現(xiàn)金流量表的時(shí)候,是指這個(gè)嗎
你好,老師,工人遲到的還有請(qǐng)假的扣款計(jì)入什么
老師,我現(xiàn)在是紅沖好還是掛其他應(yīng)收款呢?因?yàn)楹竺嫠€有要報(bào)銷(xiāo)的,而我前面已經(jīng)支付的,如果我沖了,但是他沒(méi)有退回來(lái)呀。
你好,你可以沖紅,然后按正確的做。
老師,我不明白一月多給他報(bào)銷(xiāo)了六百多塊錢(qián)我直接紅沖,那也讓他錢(qián)轉(zhuǎn)回來(lái)對(duì)不對(duì)?如果他錢(qián)沒(méi)轉(zhuǎn)回來(lái),我紅沖重新再做你的意思是嗎?把每次的科目都沖掉,然后按正確的這次支出去再來(lái)做,不要付回單嗎?
你好,是的讓他轉(zhuǎn)回來(lái)。紅沖后再做正確的,他沒(méi)有轉(zhuǎn)回來(lái),那么這筆錢(qián)你就要做一個(gè)正確的憑證,借其他應(yīng)收款貸,銀行存款。
老師,如果沒(méi)有退回來(lái)的話(huà),要怎么做帳呢?我掛其他應(yīng)收款可以嗎?然后他報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候我直接沖其他應(yīng)收款可以嗎?
你好,可以的,做其他應(yīng)收款嗯,他后面報(bào)銷(xiāo)可以沖減其他應(yīng)收款。