你好,這個你要么就只能調(diào)去年的費用或者成本了。

咨詢下 就是我們是高新技術(shù)企業(yè)可以享受加計扣除,但是去年我們費用比較多,交的所得稅也不多,所以就沒享受加計扣除,現(xiàn)在稅務(wù)問為什么沒有加計扣除,這要怎么寫說明
您好老師,我有個疑惑,比如我享受了研發(fā)費用加計扣除,但是我又不想享受高新企業(yè)的所得稅15%的優(yōu)惠政策,這個可以嗎?因為我們是小微企業(yè)。
老師好,我們是剛申請的高企單位,可以享受研發(fā)加計扣除,但是我們在去年4季度繳納了企業(yè)所得稅,不想退稅,我這有什么好辦法嗎
老師,請問小微企業(yè)可以享受研發(fā)費用加計扣除嗎,我們是高新企業(yè),申請了研發(fā)加計多交的所得稅退稅,按照小微5個點所得稅申請的退稅,稅務(wù)給直接拒絕了,不予辦理,會有什么情況不予辦理呢
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時候我們在企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計扣除數(shù),相當于沒有享受高新加計扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策。現(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計扣除,怎么解釋合理一點
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務(wù)師?經(jīng)濟師?有什么好的學(xué)習方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師這個具體怎么調(diào)整,在哪里填,需要改去年的賬嗎
你好,你現(xiàn)在要退多少錢的稅?你們的所得稅稅率是多少?