可以的 單位職工的不需要發(fā)票
老師,我的成本發(fā)票20月付款10月才開,其實這些成本是7–9月合計數(shù),可以在9月計提出來嗎?19月發(fā)票回來就直接放進(jìn)去
4月沒有收到成本票 付款是做錯分錄 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,然后6月收到發(fā)票又做成了 借主營業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款,以為四月已經(jīng)計提了預(yù)付其實沒有,現(xiàn)在10.28發(fā)現(xiàn),怎么才能沖掉多記的成本,把預(yù)付加進(jìn)去,怎么做分錄
老師,2022年計提的成本和費用無發(fā)票,待2023年5月來的發(fā)票但是沒有支付貨款,貨款如果在2023年9月支付或2023年沒有支付,匯算清繳可以扣除嗎?
2023年12月計提 借:主營業(yè)務(wù)成本2元 貸其他應(yīng)付款 2元 2024年1月紅沖12月計提的 借:主營業(yè)務(wù)成本-2元 貸其他應(yīng)付款-2元 1月 按照實際金額重新寫分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本1元 貸:銀行存款1元 發(fā)現(xiàn)利潤報表 本年主營業(yè)務(wù)成本增加了1元,但實際是23年的成本,是不是分錄哪里錯了?
12月計提未支付的工資35萬,記的分錄是接業(yè)務(wù)支出成本35萬,貸應(yīng)付職工薪酬35萬,次年1月份銀行支付實際發(fā)放9萬,怎么記分錄,12月多計提的那26萬怎么辦
如何把部分舊公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到新公司,業(yè)務(wù)和財務(wù)上怎么操作
初創(chuàng)公司稅務(wù)核定怎么操作呀
老師, 請問我們建設(shè)工廠交納的水土保持 補(bǔ)償費計入什么科目
電子稅務(wù)局顯示經(jīng)營所得(A表)待申報,這個是在哪里申報,電子稅務(wù)局點的 沒有反應(yīng)
境外分公司承接了建筑工程,可以分包給國內(nèi)的總公司嗎?
老師,法人股東中的法定盈余公積金轉(zhuǎn)增資本需要交稅嗎
老師您好 一般戶可以發(fā)工資嗎
A公司是我們的客戶,但是會通過我們采購貨物,付錢的話,是客戶自己付的 我們在中間就賺這個中間價 這個分錄怎么做
老師,你好,我今天面試一個公司,是一個剛剛成立的門窗公司,他們自己記錄了幾個月的流水賬,現(xiàn)在需要一個財務(wù)幫他們做好賬,但是他們在財務(wù)這一塊完全沒有任何的設(shè)備,財務(wù)軟件沒有,記賬憑證這些也沒有,我要入職這家公司,我應(yīng)該怎么做呢
個人所得稅員工2025.4入職,2025.6離職,報了個稅。2025.8月又入職,22025.99月報個稅,人員信息怎樣填寫?
計提的不是單位職工工資,我們發(fā)放工資給勞務(wù)公司,這個發(fā)給勞務(wù)公司的錢作為成本
勞務(wù)公司下的人員不是我們公司職工
那就是勞務(wù)費是嗎?那不允許抵扣所得稅匯算清繳之前有發(fā)票才可以抵扣。
對,勞務(wù)費作為的成本,,計提這個,匯算清繳前取不得發(fā)票只要納稅調(diào)增就可以嗎老師,其他風(fēng)險會有嗎
對的是的,這個沒有風(fēng)險的。
老師,按照支付的派遣人員的工資作為我們成本(工資先發(fā)給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司再發(fā)給派遣人員)。如果我們4月只先計提兩個人的費用,最終核算費用時是9月,發(fā)現(xiàn)計提多了,那么分錄就寫:借應(yīng)付帳款 貸主營業(yè)務(wù)成本就可以嗎,取得的發(fā)票附在4月記賬憑證里嗎
勞務(wù)公司開的票還都是一張,分開開具那么數(shù)量太多了,這一張附哪里好啊,附在9月支付那張還是4月計提那張記賬憑證后
你好,你們做勞務(wù)費不應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,然后你紅沖的時候借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本。發(fā)票開票日期是9月份,這個發(fā)票放到9月份的憑證后面。
我們不給勞務(wù)公司下員工發(fā)工資報個稅,只核算費用然后把費用給勞務(wù)公司,連著管理費一起給,這樣用不到應(yīng)付職工薪酬科目,是有什么問題嗎老師X﹏X
這個沒有問題的啊,這屬于臨時工勞務(wù)費呀,不屬于你單位的職工