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計提成本,如果是4月計提了成本,但實際8月才進(jìn)行支付甚至次年2月進(jìn)行支付,這樣可以嗎,4月計提成本是沒有發(fā)票的

2025-04-23 14:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-23 14:07

可以的 單位職工的不需要發(fā)票

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快賬用戶2590 追問 2025-04-23 14:08

計提的不是單位職工工資,我們發(fā)放工資給勞務(wù)公司,這個發(fā)給勞務(wù)公司的錢作為成本

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快賬用戶2590 追問 2025-04-23 14:09

勞務(wù)公司下的人員不是我們公司職工

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齊紅老師 解答 2025-04-23 14:09

那就是勞務(wù)費是嗎?那不允許抵扣所得稅匯算清繳之前有發(fā)票才可以抵扣。

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快賬用戶2590 追問 2025-04-23 14:11

對,勞務(wù)費作為的成本,,計提這個,匯算清繳前取不得發(fā)票只要納稅調(diào)增就可以嗎老師,其他風(fēng)險會有嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-23 14:12

對的是的,這個沒有風(fēng)險的。

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快賬用戶2590 追問 2025-04-23 15:22

老師,按照支付的派遣人員的工資作為我們成本(工資先發(fā)給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司再發(fā)給派遣人員)。如果我們4月只先計提兩個人的費用,最終核算費用時是9月,發(fā)現(xiàn)計提多了,那么分錄就寫:借應(yīng)付帳款 貸主營業(yè)務(wù)成本就可以嗎,取得的發(fā)票附在4月記賬憑證里嗎

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快賬用戶2590 追問 2025-04-23 15:24

勞務(wù)公司開的票還都是一張,分開開具那么數(shù)量太多了,這一張附哪里好啊,附在9月支付那張還是4月計提那張記賬憑證后

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齊紅老師 解答 2025-04-23 15:25

你好,你們做勞務(wù)費不應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,然后你紅沖的時候借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本。發(fā)票開票日期是9月份,這個發(fā)票放到9月份的憑證后面。

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快賬用戶2590 追問 2025-04-23 15:26

我們不給勞務(wù)公司下員工發(fā)工資報個稅,只核算費用然后把費用給勞務(wù)公司,連著管理費一起給,這樣用不到應(yīng)付職工薪酬科目,是有什么問題嗎老師X﹏X

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齊紅老師 解答 2025-04-23 15:30

這個沒有問題的啊,這屬于臨時工勞務(wù)費呀,不屬于你單位的職工

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可以的 單位職工的不需要發(fā)票
2025-04-23
借應(yīng)付職工薪酬工資5000 借銷售費用-5000
2024-10-10
您好,12月做暫估,收到發(fā)票先沖回暫估,再按發(fā)票重新計提
2021-02-04
沒有支付不影響扣除,匯算清繳可以扣除
2023-03-29
借應(yīng)付帳款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
2022-10-28
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