你好,暫估了多少就沖多少只可以
我們單位是小規(guī)模,沒(méi)有專門庫(kù)管,商品經(jīng)常已賣出,發(fā)票還沒(méi)有到,財(cái)務(wù)上做暫估。財(cái)務(wù)上做暫估,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表,上面不是有上期庫(kù)存,本月購(gòu)進(jìn),本月出庫(kù)嗎? 我的問(wèn)題是,暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn),比如說(shuō)本期暫估10,發(fā)票來(lái)時(shí)可能會(huì)12,賬務(wù)處理上會(huì)沖回10入12,那庫(kù)存報(bào)表呢? 數(shù)量'沒(méi)變,但金額變了 如果報(bào)表不顯示,那報(bào)表上的本期購(gòu)入又與賬上的庫(kù)存的借方不相符 我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了
我們單位是小規(guī)模,沒(méi)有專門庫(kù)管,商品經(jīng)常已賣出,發(fā)票還沒(méi)有到,財(cái)務(wù)上做暫估。財(cái)務(wù)上做暫估,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表,上面不是有上期庫(kù)存,本月購(gòu)進(jìn),本月出庫(kù)嗎? 我的問(wèn)題是,暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn),比如說(shuō)本期暫估10,發(fā)票來(lái)時(shí)可能會(huì)12,賬務(wù)處理上會(huì)沖回10入12,那庫(kù)存報(bào)表呢? 數(shù)量'沒(méi)變,但金額變了 如果報(bào)表不顯示,那報(bào)表上的本期購(gòu)入又與賬上的庫(kù)存的借方不相符 我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了
老師,我們上個(gè)月進(jìn)了一批麥種,而且都賣出去了,可是進(jìn)價(jià)到現(xiàn)在都不確定,我該怎么入賬呢,是按暫估入庫(kù)嗎,如果暫估入庫(kù)的話,成本也是要結(jié)轉(zhuǎn)的,回頭定了價(jià),轉(zhuǎn)成本這邊還用調(diào)整嗎?
小規(guī)模企業(yè),上個(gè)月暫估了。材料費(fèi)19萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個(gè)月我要沖紅,上個(gè)月的暫估費(fèi)用。我拿到手的發(fā)票是17萬(wàn)元。上個(gè)月多,暫估了。兩萬(wàn)元。這我該怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄呢?這個(gè)月沒(méi)有收入。只有暫估的成本。請(qǐng)問(wèn)我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,我們2021年12月份銷售家具,但是發(fā)票2022年3-5月才收,那么我12月份的暫估入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本需要做嘛?還是等到時(shí)候發(fā)票到了再做進(jìn)去,不用暫估了。因?yàn)檫@個(gè)月要交接賬本了,我不懂是我留著暫估,等今年下一任會(huì)計(jì)調(diào)整,還是暫估我不做在12月裝訂
老師,處理固定資產(chǎn),怎么開(kāi)票出去?
老師好!一般納稅人的增值稅稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是多少呢
老師您好,我在電子稅務(wù)局進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及核算軟件備案,但我發(fā)現(xiàn)我們公司的基礎(chǔ)信息上登記的適用會(huì)計(jì)制度是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,而備案的財(cái)務(wù)軟件上適用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)有影響啊?
老師,我的增值稅余額在貸方,應(yīng)該是免交的,季度末我要怎么做會(huì)計(jì)分錄把他沖平
2026年實(shí)繳注冊(cè)資本,有什么新政策?
你好,財(cái)務(wù)軟件,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)里
借方銀行存款840.14 貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入743.87 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅96.65,這個(gè)現(xiàn)金流量表怎么做
上月收到租金,已做賬務(wù)處理并申報(bào)了稅金,現(xiàn)在本月補(bǔ)開(kāi)了租金發(fā)票給對(duì)方,那電子稅務(wù)局上面怎么申報(bào)才不會(huì)重復(fù)申報(bào)呢?上月已經(jīng)申報(bào)并繳納了稅金。
會(huì)員卡 充值1000 贈(zèng)送200 實(shí)際消費(fèi)1300 怎么做賬務(wù)處理
老師,4月份繳納增值稅了,為什么借方還是13000呢,怎樣做分錄把他平衡
但是我?guī)齑嫔唐焚~就多出來(lái)一個(gè)金額,數(shù)量卻是為0,畢竟進(jìn)項(xiàng)票下個(gè)月才到,我肯定需要暫估的,那我當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候肯定按照我暫估的去結(jié)轉(zhuǎn),到下個(gè)月發(fā)票來(lái)那這個(gè)中間有個(gè)差異怎么辦,分錄怎么做啊
那你需要補(bǔ)充暫估上這個(gè)差額先
例如上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票發(fā)票本月到,我入庫(kù)用12元,那回沖以后上個(gè)月分錄等于沒(méi)有了,那是不是我本月要通過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)金額出去,不做任何數(shù)量?
是的,你分析的是正確的這個(gè)
分錄怎么做
跟你正常做的一樣,只是庫(kù)存商品沒(méi)數(shù)量核算
老師的意思,我少結(jié)轉(zhuǎn)了的差額,就在分錄結(jié)轉(zhuǎn)商品成本加上去,庫(kù)存單這里的差額要怎么調(diào)整,回沖的時(shí)候沖多點(diǎn)?不要一一對(duì)沖?
你先補(bǔ)上這個(gè)暫估的分錄不就開(kāi)了
就是暫估要回沖不要一一對(duì)應(yīng)回沖?
沖回是肯定是一一對(duì)應(yīng)沖回的這個(gè)