您好,不是個(gè)人所得稅,是企業(yè)所得稅么,計(jì)提成本費(fèi)用嘛,在4月沖回,以前年度虧損調(diào)整是24年匯算清繳后自動(dòng)讀取的,不能手工填入,比如計(jì)提獎(jiǎng)金就把1季度的利潤(rùn)降下來(lái)了
這個(gè)季度我們盈利,要交所得稅2萬(wàn)多,但是我們以前年度有虧損50多萬(wàn)元。1:這個(gè)季度該怎么交所得稅?2:是交2萬(wàn)多還是不交?3:申報(bào)表怎么填寫?4:分錄怎么做?謝謝老師,我填寫主表時(shí),以前年度彌補(bǔ)虧損沒(méi)有自動(dòng)出來(lái),也不能手寫進(jìn)去,以前一直虧損沒(méi)有彌補(bǔ)過(guò),就這個(gè)季度盈利了
想請(qǐng)教各位老師個(gè)問(wèn)題,填的去年4季度的所得稅申報(bào)表里利潤(rùn)少填了負(fù)號(hào),把本來(lái)的虧損填成有利潤(rùn)了,但是彌補(bǔ)了以前年度虧損,沒(méi)有交稅,現(xiàn)在逾期不能改了,可不可以直接在匯算清繳申報(bào)的時(shí)候填正確的,4季度的數(shù)就不管了?
你好老師,我跨年度調(diào)增了成本,以前年度損益調(diào)整有增加,但是有虧損,也交不到所得稅,但是調(diào)整的成本,在利潤(rùn)表里有體現(xiàn),有個(gè)?以前年度損益調(diào)整后才是我的利潤(rùn)。但是報(bào)稅季報(bào)的表里面沒(méi)有這個(gè)+以前年度損益調(diào)整應(yīng)該把這個(gè)數(shù)填在哪里呢?
老師問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人第一季度一點(diǎn)有利潤(rùn),以前年度虧損,個(gè)人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤(rùn)表上怎么填?利潤(rùn)表上沒(méi)有以前年度虧損調(diào)整,在電子稅務(wù)局里有以前年度虧損調(diào)整,但數(shù)學(xué)填不進(jìn),正常填下來(lái)就要交稅了,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
老師,匯算清繳的時(shí)候,費(fèi)用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開(kāi)票時(shí)把造價(jià)單里面的貨物型號(hào)物料開(kāi)在發(fā)票里,之前我們都是開(kāi)合同總金額的發(fā)票,他說(shuō)的這么開(kāi)會(huì)影響稅率嗎?有必要這么開(kāi)嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
老師,我中級(jí)今年報(bào)名了沒(méi)去考試,然后我明年再去考試的話,是不是可以就是是明年通過(guò)了一門,然后后面通過(guò)2門也可以的。還是說(shuō)我明年一定要3門都通過(guò)。
核定征收土地增值稅,房開(kāi)企業(yè)還能享受20%加價(jià)扣除嗎?還能享受普通標(biāo)準(zhǔn)住宅增值率不超過(guò)20%免征稅收優(yōu)惠嗎?
老師,知道昨天中級(jí)各科都考了什么嗎?我今天考試,如果知道的話,方便告訴一下我今天就不用去復(fù)習(xí)了
老師問(wèn)下建筑的工程收入324萬(wàn),發(fā)送農(nóng)民工工資是走農(nóng)名工專戶還是正常的對(duì)公發(fā)工資,申報(bào)個(gè)稅是正常的薪金工資申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師怎么查看app最近更新的實(shí)務(wù)課程
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對(duì)實(shí)操,電商的,還有社保的政策的課程,請(qǐng)老師推薦下
是企業(yè)所得稅,第一季度做了5000利潤(rùn),24年虧損10000,現(xiàn)在做下來(lái)要交150元稅,這個(gè)只能預(yù)繳等匯算清繳時(shí)再退回是嗎
您好,千萬(wàn)不能退稅了,要被查的,上一條信息我不是回復(fù),計(jì)提成本費(fèi)用么
已經(jīng)處理了稅也交了,現(xiàn)在怎么辦,到時(shí)匯算清繳時(shí)顯示退稅,我不退行不
您好,匯繳時(shí)顯示退稅就要退的,退了就查賬,我是吃過(guò)虧的,結(jié)果查賬補(bǔ)了10來(lái)萬(wàn),因?yàn)槲医邮诌@個(gè)公司前期不規(guī)范,很多沒(méi)有入賬的
或者還有什么辦法?匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增沖平
不顯示退稅
您好,這個(gè)是可以的,就是調(diào)增,但是前期有虧損的話要全部調(diào)增,24年我們虧的10000全部要調(diào)增,也就是以后稅法利潤(rùn)我們是不虧損的 年度匯繳:無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他
我一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),只有個(gè)人所得稅的沒(méi)有企業(yè)所得稅,匯算清繳時(shí)顯示退6.7元個(gè)人所得稅,我沒(méi)實(shí)際退要緊嗎
您好,如果以后稅務(wù)查賬,我們得有理由說(shuō)明為什么沒(méi)有退稅,這個(gè)比較麻煩
老師如果以前年度有虧損,我這一年不能利潤(rùn)表上有利潤(rùn),否則匯算清繳時(shí)就得退稅,是這意思嗎?
您好,要換個(gè)說(shuō)法,在匯繳申報(bào)前不要季度交所得稅,可以暫估成本費(fèi)用入賬嘛,4月再?zèng)_回暫估