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老師,您好!我們公司是小規(guī)模公司,一季度沒(méi)有收入,而且還紅沖了發(fā)票1912.71元,報(bào)稅的時(shí)候我應(yīng)該怎么填呢

2025-04-16 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-16 16:02

,直接填負(fù)數(shù)收入試試?沒(méi)法申報(bào)就只有去大廳申報(bào)了

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快賬用戶(hù)7603 追問(wèn) 2025-04-16 16:06

我提交以后有個(gè)強(qiáng)制類(lèi)提示,這個(gè)應(yīng)該沒(méi)關(guān)系吧

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快賬用戶(hù)7603 追問(wèn) 2025-04-16 16:06

是說(shuō)我的銷(xiāo)售收入填報(bào)異常

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齊紅老師 解答 2025-04-16 16:16

沒(méi)事的,據(jù)實(shí)申報(bào)就行

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,直接填負(fù)數(shù)收入試試?沒(méi)法申報(bào)就只有去大廳申報(bào)了
2025-04-16
作為小規(guī)模納稅人,勞務(wù)派遣有限公司在季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)的情況下,申報(bào)增值稅時(shí),小規(guī)模主表的填表方法應(yīng)該如下: ● 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)主表:將不含稅金額300000、100000分別填列于圖示兩行,并將總銷(xiāo)售額400000填列在第一行中。 ● 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表:在“減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”列次增行,下拉框選擇“小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”;在本期發(fā)生額欄次填入享受的減稅金額(400000×2%=8000),并在“本期實(shí)際抵減稅額”欄次中填入對(duì)應(yīng)金額。 ● 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)主表:將附表中計(jì)算得出的減稅期末余額8000填入主表“本期應(yīng)納稅額減征額”中,系統(tǒng)將計(jì)算出“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”。
2023-10-10
如果說(shuō)你是小規(guī)模納稅人的話(huà),沒(méi)有單獨(dú)的未開(kāi)票收入,他是直接把這個(gè)金額加在第一行。
2022-01-11
你好,這種你們不能自己申報(bào)的話(huà),就得去稅務(wù)申報(bào)
2023-10-19
您好,上季度超過(guò)30萬(wàn)就需要正常交。超出了免稅額度以后不能退稅的。這個(gè)月才開(kāi)紅字發(fā)票,不影響上個(gè)月的增值稅申報(bào)。 本月的 2.消費(fèi)稅及附加申報(bào)表的時(shí)候是不是填紅沖的那一比21萬(wàn),是的,就是本月紅沖的金額
2024-03-02
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