,直接填負(fù)數(shù)收入試試?沒(méi)法申報(bào)就只有去大廳申報(bào)了
老師,我們是小規(guī)模公司這個(gè)季度沖紅了1%21年的銷(xiāo)售發(fā)票,增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)嗎?沖紅了并沒(méi)有開(kāi)具正數(shù)發(fā)票了
@郭老師 老師公司是小規(guī)模納稅人,在一季度開(kāi)了去年的收入票545000元,另還開(kāi)了135000元屬于一季度的收入票,我現(xiàn)在增值稅申請(qǐng)應(yīng)該怎么填列呢
老師您好 我們是勞務(wù)派遣有限公司,小規(guī)模納稅人,季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)了,我報(bào)增值稅時(shí)候,小規(guī)模主表應(yīng)該怎么填?
老師,您好!我們公司一季度的時(shí)候紅沖了去年的票,但是一季度開(kāi)票金額小于紅沖的金額,導(dǎo)致一季度收入為負(fù),增值稅稅表不能填負(fù)數(shù),我們只能零報(bào)。這季度在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,提示企業(yè)所得稅本年累計(jì)收入不得小于增值稅稅表的本年累計(jì)收入。這種情況下我應(yīng)該怎么更改呢
老師,我們是小規(guī)模,上個(gè)季度開(kāi)票的時(shí)候有一張發(fā)票稅率開(kāi)成5%了,而且我們也超30萬(wàn)了,這個(gè)什么申報(bào)增值稅呢,
老師您好,我想問(wèn)一下,農(nóng)機(jī)企業(yè)拉拖拉機(jī)的運(yùn)費(fèi)我做什么科目
我賣(mài)a資料和b學(xué)習(xí)資料(a和b我把他當(dāng)成一組) a和b總收入一共是800貢獻(xiàn)毛利一共是300 固定成本一共是4500 貢獻(xiàn)毛利百分百就是0.375 盈虧收入是1.2w 盈虧銷(xiāo)售量是15套 請(qǐng)問(wèn)老師 我要是賣(mài)a和b假如學(xué)習(xí)資料 c和d假如是書(shū)法資料(不是學(xué)習(xí)資料) 假如 書(shū)法資料 收入是500貢獻(xiàn)毛利是800 那就是 (學(xué)習(xí)資料300+書(shū)法資料800)÷(書(shū)法資料500+學(xué)習(xí)資料800)等于 貢獻(xiàn)毛利百分比 我是把4個(gè)資料合起來(lái)算還是把4個(gè)資料分開(kāi)算呢(2個(gè)一組算)
支付超市購(gòu)物卡怎么做會(huì)計(jì)科目
補(bǔ)充醫(yī)療,補(bǔ)充養(yǎng)老,不超過(guò)工資5%,這個(gè)是指不超過(guò)個(gè)人工資嗎?
你是公戶(hù)收到社保退回德穩(wěn)崗返還款記在哪里
剛才整理發(fā)票,發(fā)現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)一些辦公用品的發(fā)票,商家開(kāi)了兩回發(fā)票,我只購(gòu)買(mǎi)了一回,我入賬也入了一次,多出來(lái)的那張發(fā)票是讓對(duì)方紅沖還是怎么操作
老師請(qǐng)問(wèn),公司5月份計(jì)提了匯算清繳的企業(yè)所得稅金額,財(cái)報(bào)里資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn) 期末 -起初 不等于利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù),這是怎么回事,要怎么處理
老師,我們又不征稅收入,沒(méi)有填寫(xiě)不征稅收入的附表,還是在支出的時(shí)候轉(zhuǎn)入了營(yíng)業(yè)外收入,然后它對(duì)應(yīng)的支持我們稅前扣除了,那么這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的金額要算入高新技術(shù)產(chǎn)品收入占總收入的比重里面這個(gè)總收入么?
2025,6月3號(hào)入職,因?yàn)?號(hào)還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號(hào)當(dāng)天入職,他說(shuō)我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿(mǎn)一個(gè)自然月,不給我發(fā)社保補(bǔ)貼
老師,新公司開(kāi)基本戶(hù),銀行會(huì)上公司核查嗎,需要法人去辦理嗎
我提交以后有個(gè)強(qiáng)制類(lèi)提示,這個(gè)應(yīng)該沒(méi)關(guān)系吧
是說(shuō)我的銷(xiāo)售收入填報(bào)異常
沒(méi)事的,據(jù)實(shí)申報(bào)就行