你好,第二列你看下你能填寫了嗎?在第四和第六行里面填寫。
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)這個(gè)月有代開(kāi)一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票1%的稅率,但是季度申報(bào)的時(shí)候小規(guī)模納稅人申報(bào)表上沒(méi)有1%我這個(gè)要填在哪里
補(bǔ)助款我們開(kāi)了增值稅普通發(fā)票出去,稅率不征稅的開(kāi)了30萬(wàn),這個(gè)季度還開(kāi)了,20萬(wàn)稅率一個(gè)點(diǎn)普通發(fā)票,這樣超過(guò)45萬(wàn)了,是不是開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票也要交增值稅呢,我們是小規(guī)模納稅人
老師,小規(guī)模納稅人季度超過(guò)30,而且也開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,我怎么申報(bào)增值稅申報(bào)表
小規(guī)模納稅人第二季度開(kāi)普票,有幾張稅率開(kāi)錯(cuò)開(kāi)成5個(gè)點(diǎn)了,季度開(kāi)票是超過(guò)30萬(wàn)的,現(xiàn)在申報(bào)增值稅應(yīng)該怎么報(bào)
老師,我們是小規(guī)模季度申報(bào)的,這個(gè)月我們開(kāi)了24萬(wàn)的票,但是季度沒(méi)超30萬(wàn),月度超10萬(wàn)了,這樣增值稅還免嗎
個(gè)人代開(kāi)建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)要交什么稅,稅率分別多少
一般納稅人,我們進(jìn)項(xiàng)100噸,我們想要開(kāi)出101噸能行嘛,就是我們收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票雖然是100噸,但是貨物是101噸
請(qǐng)問(wèn)老師,公司將要注銷,屬于虧損狀態(tài),列入固定資產(chǎn)的倆輛轎車如何變更在倆個(gè)股東名下?謝謝! 如何做賬?謝謝!
老師,能不能幫我解答一下,ABD選項(xiàng),我很難理解這些話,幫幫我,謝謝啦
老師這道題的計(jì)算結(jié)果為啥和稅法規(guī)定的凈殘值沒(méi)有關(guān)系呢,這道題我不會(huì),希望下次出現(xiàn)類似得題不要再錯(cuò)了
老師,收到專管員老師發(fā)來(lái)如下信息: 你企業(yè)收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)未按規(guī)定申報(bào)增值稅,請(qǐng)核實(shí)后按收到手續(xù)費(fèi)日期的所屬期更正申報(bào)增值稅?。?! 請(qǐng)問(wèn)怎么更正,謝謝!
這個(gè)怎么解決,可以不處理嗎
攜程分賬的手續(xù)費(fèi),開(kāi)票開(kāi)的是服務(wù)費(fèi),入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在有直營(yíng)店的營(yíng)業(yè)收入要怎么記賬呀
老師說(shuō)的是哪張表呢
你好,在主表里面填寫的。
第四和第六行都填不了
二列里面填寫的,你看一下第二列能填寫嗎?
第二列是灰色的,不給填
那你在第一和第三行里面填寫 按下按3%再來(lái)交稅,能比對(duì)通過(guò)吧?
申報(bào)不了,這怎么搞呢
他出現(xiàn)了什么提示的?
比對(duì)不通過(guò),我剛打電話問(wèn)了說(shuō)要找稅務(wù)局才行
那你去稅務(wù)局那邊申報(bào)也可以。