借管理費用-其他 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資
各位老師,大家好,我新接的賬務(wù),前會計應(yīng)付職工薪酬下面,養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療金這些怎么都是借方余額,這個是怎么回事,如果要把賬調(diào)平的話,怎么調(diào)呢,請各位老師賜教一下,謝謝
老師您好,我因為少計提了個稅,然后實際繳納的時候有差額,然后我就做了以下分錄,現(xiàn)在我的科目余額表上面應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)付職工薪酬借方有余額,這個我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師您好,因為賬科目擺錯了,當(dāng)時是借方紅書應(yīng)付職工薪酬扣款,應(yīng)該擺在貸方,當(dāng)時的憑證是這樣,借,應(yīng)付職工薪酬貸,應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在要調(diào)怎么調(diào),當(dāng)時擺在借方的這個余額一直在著,現(xiàn)在要調(diào)掉
你好,我想問一下,登記銀行日記賬賬本,對方科目那個地方具體怎么填?我這邊對方科目有兩個,一個是應(yīng)付職工薪酬,另一個是其他應(yīng)付款,應(yīng)付職工薪酬的金額比較大,其他應(yīng)付款的金額小些。我在填對方科目的時候,只填應(yīng)付職工薪酬可以嗎?謝謝你了。怎么填才正規(guī)些
老師好,請問應(yīng)付職工薪酬科目里,五險一金,在借方有一百多塊錢的余額,這個該怎樣把這個賬平了。具體分錄該怎么處,謝謝
老師好,總公司與分公司是不是關(guān)聯(lián)企業(yè)呀
老師,小規(guī)模納稅人的附加稅減半征收嗎
勞務(wù)所得個稅計算公式
老師,我上個月的時候進項稅留底了,就是銷項是40645.12元,進項是125942.78元,我就沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個月的銷項是13500,那我這個月是不是要跟上個月的一起結(jié)轉(zhuǎn),就是銷項一共要結(jié)轉(zhuǎn)13500+40645.12這樣才對?
請問老師房產(chǎn)稅是月交還是季度交
我單位以舊換新購買裝載機,舊抵3萬,新28萬,實付25萬,此賬務(wù)如何處理
老師,您好,我們FOB出口,收客戶貨值24150,包裝100,運費1900,銀行手續(xù)費45,一共26195,我們報關(guān)單上表體金額是應(yīng)該寫26195嗎?把運費,包裝手續(xù)費都加到里面?
工程上請客戶吃飯走動記什么科目
老師,問下入職日期個稅上面是按實際日期填寫,還是按當(dāng)月的1號填寫?
老師,實收資本_(某某人名字),可以這種不
好的,謝謝
不客氣祝你工作順利加油