你好,你可以2月份就入賬,貸方入其他應付款 然后3月份支付其他應付款就好了。
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進項,但是發(fā)票平臺上忘記了認證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進項轉(zhuǎn)出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒有抵扣,申報表也是轉(zhuǎn)出了。可是稅管員打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
老師,公司是一般納稅人,現(xiàn)在管理員查出12月份的進項發(fā)票有5張合計50萬是異常的(已經(jīng)勾選抵扣了),現(xiàn)在我們老板也找不到開發(fā)票的老板了, 問題1:想問下:我現(xiàn)在把12月的申報表更正了(把異常的那幾張發(fā)票稅額,做進項稅額轉(zhuǎn)出來),這樣做對不對? 問題2:我轉(zhuǎn)出勾選的異常發(fā)票后,可不可以在3月份申報2月所屬期的時候進行留抵抵欠?(因為1月的進項發(fā)票不足以申請留抵抵欠) 問題3:是不是找到12月份入賬的那5張發(fā)票的分錄進行作廢紅沖,那么12月份差的那50萬成本,可不可以暫估?也就是12月份的企業(yè)所得稅申報表沒有變,把異常缺的50萬改為暫估,2月份重新開回發(fā)票來沖減那暫估的50萬,這樣可以不?
老師,現(xiàn)在高鐵票已經(jīng)可以直接開具實名電子發(fā)票了,那就不需要車票根作為入賬憑證和抵扣憑證了吧?因為之前他們那票根回來,我還要自己算哪個進項,現(xiàn)在開具電子發(fā)票后,電子發(fā)票會再電子稅務局抵扣認證里自己有。但是好像打了票根,就不能再開電子發(fā)票了。所以我是想讓他們自己換成開具實名電子發(fā)票代替乘車的那個票根可以嗎?
老師,現(xiàn)在高鐵票已經(jīng)可以直接開具電子票,自行帶出進項稅額,不需要自己計算了。2月因為員工沒有報銷成功拖到3月報銷,但我2月申報稅認證抵扣了他們產(chǎn)生的高鐵進項的稅額。那我2月如何入賬做分錄呢?
老師,我們現(xiàn)在是這樣一個情況,我們有個同個省份不通市縣施工項目,比如第1個月,我們這邊開具建筑服務工程服務發(fā)票時,因為當時選擇了非跨區(qū)域,所以發(fā)票開具出來后,當時沒有預繳增值稅,第2個月正常全額納稅。到了第2個月,發(fā)現(xiàn)金額超過500萬,是需要選擇跨區(qū)域經(jīng)營,需要在經(jīng)營地預繳的,因為考慮后續(xù)驗收問題,我做了跨報和報驗并填入第1個月開票金額去預繳了。但第2個月是先全額繳納開票金額對應的增值稅,第2個月預繳的估計是到第3個月才能抵減應交稅額。那我第2個月就有兩筆稅款繳納,一筆開票全額,一筆預繳,那我這兩筆金額怎么做賬呢?
請問老師,農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖單位安裝變壓器應該怎么入帳
新手小白在公司做內(nèi)帳,每日流水賬可以發(fā)給代賬公司做賬嗎?
老師您好,請問一下投標保證保險怎么做分錄
老師,合并報表怎么操作的具體的
老師,個體工商戶需要像小規(guī)?;蛘咭话慵{稅人那樣每個月報個稅嗎?
老師,接手一個在異地注冊的人力資源公司,能不能在本地設立它的一個分公司,將人員的社保交到這個分公司呢?辦理的流程是什么?
個人將倉庫出租給公司,預收一年租金12萬,要去稅務局代開發(fā)票,需要繳納什么稅,多少稅率
老師,請問一下,是不是一般納稅人,辦理增值稅專用發(fā)票增量增額,就只要上傳合同就可以了?
個體戶交完經(jīng)營所得,錢可以直接提給其他人嘛
1-6月應該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負數(shù)了,會有稅務風險嗎?帳是7月份做的紅字重做前兩季度報表沒有變化,就是利潤表上營業(yè)利潤負數(shù)了管理費用籃字利潤總額是對的
是的,正常報銷入賬是, 借:主營成本 應交稅費—進項 貸:銀行。 我剛也是想著, 借:應交稅費—進項(之前上任沒設置過——已認證待抵扣進項,所以我直接用了——進項稅額) 貸:其他應收款 (過渡) 但是,3月報銷入賬,這些高鐵是不止一個人,是好幾個同事,到時每筆報銷入賬,我就像把 原本借方進項稅額部分,全沖銷這個其他應收 ,一點點沖到那個金額了,覺得好麻煩。
你好,如果是好幾個人的,那就沒辦法,只能一點點沖。 其實解決問題的關鍵在要求他們1周內(nèi)必須報銷。
現(xiàn)在您說的,掛:其他應付,一、那我就提前把大家的報銷,全在2月入賬掛其他應付, 二,因為我已經(jīng)剛做完3月賬,已經(jīng)把報銷按實際月份入賬,我能不能2月先直接做一筆,借:進項 (全部員工動車票進項金額),貸:其他應收 (其他應付我們用得少在員工身上)? 您覺得哪種更方便呢?
你好,你如果說簡單的話,其實第一種更簡單一點。
哈哈哈哈,好的老師,我剛思考了下,也是您說的那種更簡單點,但貸方,我就換成 貸:其他應收款 (其他應付我們用得少在員工身上)把
你好,這個你自己決定了。自己覺得怎么樣方便就選哪一個。
嗯嗯,明白了老師, 謝謝老師
你好,不用客氣的了。