你好,其實(shí)在實(shí)操中低于500的也需要有發(fā)票,不然也是不能稅前扣除的。
老師好,是這樣的。我們公司有專門請(qǐng)阿姨給員工做飯 。阿姨買菜的錢是有菜單沒有發(fā)票的。是不是不超過500是可以做拿菜單做福利的。 那我匯算清繳的時(shí)候要把這些錢調(diào)出來嗎
老師,請(qǐng)問 1、無發(fā)票的費(fèi)用報(bào)銷,單筆金額低于500元的,是不是可以正常入賬,匯算清繳不需要調(diào)整增。2、其他超過500元的無票費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄可不可以通過管理費(fèi)用-相關(guān)費(fèi)用 來匯總,年終匯算清繳根據(jù)這個(gè)科目來調(diào)增應(yīng)納稅所得額
老師,2023年做2022年的匯算清繳的時(shí)候,2022年整體是虧損833904.91元,但有沒發(fā)票和招待費(fèi)超標(biāo)了的,做了納稅調(diào)增,調(diào)增了86425.22元,調(diào)整后虧損就成了833904.91-86425.22=747479.69元,然后我的財(cái)務(wù)軟件需要做納稅調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄嗎?
請(qǐng)問老師,運(yùn)雜費(fèi)沒有發(fā)票,我做的零星支出,然后超過500的和500以內(nèi)是不是要分開作分錄,方便匯算清繳時(shí)調(diào)整?
老師,你好,我公司前兩年有部分支出一直沒有票(做的預(yù)付),今年確定拿不回發(fā)票,可以2024年年底直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,然后匯算的時(shí)候做調(diào)增嗎?可以是這樣會(huì)導(dǎo)致未分配利潤過高呢?請(qǐng)問應(yīng)該怎樣合理的調(diào)整這塊無票支出?
老師24年5月注冊(cè)的公司需要做年報(bào)嗎
印花稅稅源采集里面為什么沒有減半征收
資產(chǎn)類每個(gè)科目還是不太明白,不看筆記記不住
你好,請(qǐng)問我公司出租一套樓房,收到訂金10萬,怎么合理從公戶提錢出來
老師您好,我公司有跨區(qū)域開票,我現(xiàn)在異地預(yù)繳了增值稅,這個(gè)增值稅跟我實(shí)繳的增值稅做賬是一樣的嗎還是
你好,咨詢一下,法人如果因?yàn)榉抠J之類的債務(wù)欠款,會(huì)不會(huì)對(duì)店鋪經(jīng)營有影響
老師請(qǐng)教一下,汽車租賃的一般納稅人企業(yè),車輛的保專票可以勾選抵扣是吧
老師, 1.個(gè)體工商戶需要工商年審么 2.個(gè)體工商戶是核定征收,需要工商年審的話,收入怎么報(bào)
老師好,請(qǐng)教:交航信技術(shù)服務(wù)費(fèi)280,剛交時(shí)法人交的280。當(dāng)時(shí)我記賬為借:管理費(fèi)用280,貸:其他應(yīng)付款_李敏。因我公司早就不實(shí)用稅控盤,因此航信收取的服務(wù)費(fèi)280元退回到公司對(duì)公賬戶上,當(dāng)月已抵扣。老師就這服務(wù)費(fèi)的正確賬務(wù)處理怎么做好。
老師,您好,我想向您咨詢一下,如果一個(gè)人在公司里面離職了,在個(gè)稅扣繳端軟件里面,如何讓他的個(gè)人信息從這個(gè)公司里面消失呢?是不是在這個(gè)離職的人的個(gè)人信息里面,填上離職時(shí)間就可以了,還要進(jìn)行其他的什么操作嗎?
那運(yùn)雜費(fèi)確實(shí)拿不到發(fā)票怎么辦?叫工人代開個(gè)稅稅率很高,做工資的話,有時(shí)候人員也不固定
你好,沒有完美的辦法。你要么不要稅前扣除,你要想稅前扣除就要有發(fā)票。