您好,招待費才行呢,當是送客戶的
老師我現(xiàn)在有五萬元的費用,想做一部分招待費,一部分福利費。其中收入是270萬,可以做多少錢的招待費比較合理,到時候不用調(diào),我現(xiàn)在需要看看開些什么票比較合理
老師好,問一下老板自己作工地讓座內(nèi)賬,主要就是比如商砼、瀝青燈一些都花了多少費用開支,比如商砼我做的主營業(yè)務成本-商砼,主營業(yè)務成本-沙子、水泥等,費用把就管理費用-招待費等,這樣可以嗎
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺電視機,對方給開一張專票含稅63000(每臺均超過5000),電視機是用于會所招待客戶,是公司會所專門招待客戶的,不對外營業(yè),這種情況的電視機哪個會計科目?老師,會計分錄詳細指導一下,老師說的入招待費,指的是哪個會計科目招待費??麻煩指導清楚,是不是借:管理費用~業(yè)務招待費應交增值稅~進項貸:銀行
老師您好,請問建筑工程行業(yè),在項目上請業(yè)主吃飯的 合同履約成本-工程施工-間接費-業(yè)務招待費,可以所得稅前扣除嗎?和管理費用-業(yè)務招待費的調(diào)增標準一樣嗎?如果只是入賬在合同履約成本-工程施工-間接費這個科目,是不是就可以逃避調(diào)增了?謝謝老師
老師好,?老板買了四萬多的茶做招待用,做哪個科目比較合理一些?一下子走招待費不行吧?謝謝老師
老師公司買車的時候花16萬買的車牌 計入什么費用啊
賣卡車的汽車公司,把車子運回公司。運輸費要計入每臺卡車嗎
老師,你好,企業(yè)股東要轉(zhuǎn)投資款到對公賬戶,會計這邊需要做些什么呢
南通市醫(yī)療保險基金管理中心打款進公司3000多,這是醫(yī)保返還嗎
老師 我們在網(wǎng)上買了30多元的物料 因為我們有兩個關(guān)聯(lián)企業(yè) 只能綁定一個企業(yè)稅號 所以其中一個企業(yè)對方開具的發(fā)票沒有稅號 這個會不會有影響 我們該怎么處理?
老師,請問個人代開發(fā)票,一年可以開多少呢
我們公司在抖音開了一個小店,一個抖音個人在2023年買了一個產(chǎn)品,現(xiàn)在聯(lián)系我們客服說要開發(fā)票,我們能給他開嗎?當時是個人買的,現(xiàn)在要我們給一個公司抬頭開,這樣行嗎
自己公司燃料油給自己公司的船加油,我可以視同銷售么?
老師請問一下,長投這章后續(xù)計量中,資產(chǎn)公允價有增值的要重新調(diào)整長投,那如果貶值的就不用重新調(diào)整嗎
您好~想咨詢下:這兩種費用發(fā)票,是可以報銷入賬,但不能進項抵扣?
開的是專票可以抵扣么
您好,這個不可以抵 一般納稅人進項發(fā)票有兩種情況不能抵扣,一個是天生不抵:貸餐常樂,一個是基因突變:簡免福人。 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十條的規(guī)定,以下項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣 另外 ?2016年36號文第二十七條 ?也有相關(guān)規(guī)定 1.用于非生產(chǎn)經(jīng)營項目的進項稅額不得抵扣 2.用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、勞務、服務、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn);(簡免福人) 3.用于非正常損失項目的進項稅額不得抵扣 4.購進的貸款服務、餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務不得抵扣。 (貸餐常樂)