您好,是的,這個 以前年度損益 是影響2024年利潤表,我們在匯繳時要考慮這個調(diào)整
請問調(diào)整分錄該怎么寫。去年有一筆以前年度損益調(diào)整,一開始寫成了 借:其他應(yīng)收100 貸:以前年度損益調(diào)整100 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:營業(yè)外收入100 借:營業(yè)外收入100 貸:未分配利潤100 現(xiàn)在想把這筆分錄修改,不應(yīng)該通過營業(yè)外收入再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。我把后兩筆沖掉,又做了 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:未分配100 但調(diào)整后影響利潤,報表不平,請問正確做法應(yīng)該是怎樣的?
23年12月份,有一筆營業(yè)外收入一稅費減免 方向反掉了,24年一月份怎么做分錄?就是想問,直接沖掉這一筆分錄,然后調(diào)整分錄中還入營業(yè)外收入稅費減免還是以前年度損益調(diào)整
我2023年12月那張收入票是:借銀行存款44100。貸:主營業(yè)務(wù)收入43663.37。貸:應(yīng)交稅費-增值稅436.63;同時“免稅稅金轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入”,借:應(yīng)交稅費-增值稅436.63貸:營業(yè)外收入:免稅收入436.63。2024年1月如何做紅沖?因為現(xiàn)在國家優(yōu)惠政策,這增值稅是免的,所以會多出那一筆分錄。我是把我的收入發(fā)票給你看看。紅字發(fā)票沒開錯,這張收入票在2024年1月如何紅沖?為什么有人說要經(jīng)過以前年度損益調(diào)整?
2023年做了一筆賠償收入是貸方50萬元,但是2024年發(fā)現(xiàn)金額錯誤,應(yīng)該是40萬元,那我2023年就多繳稅了,我2024年要怎么做分錄,比如2023年是做借:應(yīng)付賬款50,貸:營業(yè)外收入50,那我2024年紅沖的話是要做應(yīng)付賬款,-50,營業(yè)外收入-50還是做借應(yīng)付賬款-50.貸方:以前年度損益調(diào)整-50呢?
老師好,沖2024年的免稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的分錄怎么做賬,我2024年做的借:應(yīng)交增值稅7900,貸:營業(yè)外收入7900,我2025年想沖掉怎么沖,是不是要做調(diào)整以前年度損益
我司是成立了護(hù)理站公司,從事醫(yī)療服務(wù),護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù),我們現(xiàn)在沒有收入,目前護(hù)士的工資可以計入到主營業(yè)務(wù)成本-工資里嗎,因為沒有收入所以想問下是否可以
計提了年終獎沒有發(fā)放,請問賬務(wù)上要如何處理?
老師,我們都是采用平進(jìn)平出的模式,沒得利潤。但是公司要填凈利潤表,怎么填報寫?
你好老師我想咨詢下我們成本太高,這邊有什么方法降低增值稅的方法嗎?
辦公樓產(chǎn)值,指的是辦公樓的原值,還是賬面價值,殘值
老師請問一下,我們砂石廠占用了林地,但已經(jīng)異地補復(fù)墾了,還要交耕地占用稅嗎
建筑企業(yè)分公司需要匯算清繳嗎
老師公司需要貸款,提供資產(chǎn)負(fù)債表和損益表,但我們賬上都是虧損的這個我該怎么做呢
研發(fā)支出前期做賬直接做了費用化,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用,后面想做資本化,不直接做費用,怎么操作?
你好,我填所得稅匯算清繳的A105050職工薪酬這個表,工會經(jīng)費支出那我填賬上應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費計提的數(shù)嗎?因為23年12月23年沒計提我在24年支的時候補計提的,所以我24年的數(shù)里面有一部分是23年的,我填這個表填哪個數(shù)?填實際屬于24年的還是填24年計提的全部?