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2023年做了一筆賠償收入是貸方50萬元,但是2024年發(fā)現金額錯誤,應該是40萬元,那我2023年就多繳稅了,我2024年要怎么做分錄,比如2023年是做借:應付賬款50,貸:營業(yè)外收入50,那我2024年紅沖的話是要做應付賬款,-50,營業(yè)外收入-50還是做借應付賬款-50.貸方:以前年度損益調整-50呢?

2024-07-18 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-18 11:58

你好, 借以前年度損益調整貸,應付賬款10萬 直接做這個調整就可以了。

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快賬用戶4930 追問 2024-07-18 13:21

那我之前2023年多交的企業(yè)所得稅要怎么調整

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齊紅老師 解答 2024-07-18 13:25

你好,是申請退回來了嗎?

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快賬用戶4930 追問 2024-07-18 14:16

是我之前已經按照錯誤的交了,現在是不是得借:遞延所得稅資產1.5萬,貸方:以前年度損益調整

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齊紅老師 解答 2024-07-18 14:19

稅法上和會計上有差異的,暫時現在差異才用到遞延所得稅資產。

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齊紅老師 解答 2024-07-18 14:19

這稅法上和會計上都應該是一致的。

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相關問題討論
你好, 借以前年度損益調整貸,應付賬款10萬 直接做這個調整就可以了。
2024-07-18
你好,你可以不用做以前年度損益調整
2025-03-25
你好,根據你的描述,現在的調整分錄是 借:以前年度損益調整—主營業(yè)務收入48.54萬, 應交稅費—增值稅銷項6.3萬 貸:應收賬款? 50萬
2024-04-23
同學你好 一萬結轉到利潤分配未分配利潤
2023-05-22
你好,借方正數就可以。
2021-03-06
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