這種操作不合理,也不算勞務(wù)派遣。 操作不合理原因:培訓(xùn)費(fèi)用應(yīng)直接打公司對(duì)公賬戶,先打教員卡再轉(zhuǎn),易引發(fā)財(cái)務(wù)和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),雖給教員報(bào)勞務(wù)個(gè)稅,但稅務(wù)處理可能受質(zhì)疑。 非勞務(wù)派遣理由:勞務(wù)派遣是派遣機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)者建立關(guān)系再派到用工單位,你公司教員是基于自身業(yè)務(wù)培訓(xùn),并非以派遣機(jī)構(gòu)身份派遣,不符合勞務(wù)派遣定義。 正確做法:讓對(duì)方直接打款對(duì)公賬戶,按正常經(jīng)營(yíng)收入處理稅務(wù),明確業(yè)務(wù)和人員工作性質(zhì)。
我們是教育培訓(xùn)行業(yè)的,今年由于疫情,公司關(guān)了一家分支培訓(xùn)機(jī)構(gòu),一部分學(xué)員的培訓(xùn)費(fèi)用退了,另一部分學(xué)員轉(zhuǎn)到公司的另外一個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)去了。我想請(qǐng)教下,這部分轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的學(xué)員,在做軟件賬的時(shí)候,預(yù)收的這些課時(shí)款,借方做哪個(gè)科目比較合適? 只接收學(xué)員,未收到錢(qián)
老師,你好,我們是駕校,我想問(wèn)一下,有一個(gè)網(wǎng)絡(luò)科技公司給我們駕校招生,學(xué)員的學(xué)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等都是從網(wǎng)絡(luò)科技公司的對(duì)公賬上給我們轉(zhuǎn),我們付給教練員的這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)要怎么做,教練員平時(shí)都是自主招生,我們只收檔案費(fèi),不包括培訓(xùn),但是現(xiàn)在這個(gè)學(xué)員是包括培訓(xùn)費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買(mǎi)保險(xiǎn),如果是勞務(wù)費(fèi),就要教練員單獨(dú)去開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,但是教練員他們也不愿意去開(kāi)票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個(gè)要怎么辦呢?還有,學(xué)費(fèi)是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)科技公司的公賬過(guò)來(lái)的,但是我們開(kāi)票是以學(xué)員的姓名開(kāi)的,這個(gè)有什么影響嗎
老師,我們A公司是駕校馬上要超500萬(wàn)了,是否可以設(shè)立一個(gè)B公司(B公司沒(méi)有資質(zhì)),然后從A公司租車(chē)到B公司,B公司再把車(chē)租給學(xué)員用,相應(yīng)的油費(fèi)列入B公司成本,同時(shí)進(jìn)行理論培訓(xùn),B公司的收入發(fā)票開(kāi)具教育輔助服務(wù),這樣合理合規(guī)嗎?
老師,你好,我想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,我們公司的社保呢都有幫員工買(mǎi),那有幾個(gè)老員工呢在佛山這邊住,然后社保也買(mǎi)了幾年了現(xiàn)在新來(lái)了一個(gè)店長(zhǎng)呢,想把公司買(mǎi)社保的人員轉(zhuǎn)到深圳那邊去,就是勞務(wù)派遣那邊幫我們辦理勞動(dòng)合同,入職啊,離職啊,簽合同啊,然后社保那也是第三方那邊幫我們公司買(mǎi)這樣對(duì)我們員工會(huì)不會(huì)有損害,對(duì)公司會(huì)不會(huì)有什么影響? 還有我們之前買(mǎi)社保報(bào)稅呀,都是外在那邊幫我們報(bào)的,如果突然之間變成這種勞務(wù)用工的這種合同形式會(huì)不會(huì)對(duì)我們外賬也有影響呢,
老師您好,我想咨詢下,我公司是做無(wú)人銷(xiāo)售的,公司里有教員,負(fù)責(zé)培訓(xùn)相關(guān)的業(yè)務(wù),現(xiàn)在接了一個(gè)對(duì)外公司需要我公司教員去培訓(xùn)的項(xiàng)目,對(duì)方公司將培訓(xùn)費(fèi)用打到教員的卡里,然后給教員報(bào)勞務(wù)的個(gè)稅,教員將收款在轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶上,這樣我們公司按教員的收款確認(rèn)收入,這樣操作是合理的吧,我們這算是勞務(wù)派遣嗎
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫(xiě)分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢(qián)逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬
這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬(wàn),年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤(rùn)都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開(kāi)的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒(méi)到發(fā)票,暫估入庫(kù),貨已經(jīng)賣(mài)了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計(jì)公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個(gè)人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說(shuō)明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時(shí)候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
老師,這個(gè)問(wèn)題我也讓業(yè)務(wù)跟對(duì)方溝通過(guò),對(duì)方屬于電力公司,說(shuō)為了審計(jì),不能與公司簽培訓(xùn)合同,只能按聘請(qǐng)我們教員按勞務(wù)申報(bào)
那就按勞務(wù)服務(wù)來(lái)