你好,你當(dāng)時(shí)這個(gè)電費(fèi)的發(fā)票1000怎么做的?全部做了費(fèi)用嗎?
老師你好,我現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教你,我們單位有一個(gè)工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開(kāi)來(lái)了,就前兩個(gè)月都已經(jīng)開(kāi)過(guò)來(lái)了,然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要把他那個(gè),我們之前預(yù)交了一萬(wàn)二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬(wàn)二的電費(fèi)給他扣回來(lái)就說(shuō)這個(gè)賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅,這個(gè)稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個(gè)發(fā)票拿過(guò)來(lái)。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱交的,我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來(lái)也抵扣過(guò)了,所以說(shuō)這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會(huì)計(jì)給我說(shuō)的是把那個(gè)一萬(wàn)二就說(shuō)以現(xiàn)金的形式收回來(lái),讓他以個(gè)人的名義交回來(lái),我們給他開(kāi)一張收據(jù),完了之后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這樣子做對(duì)不對(duì)?。?/p>
老師我是自己公司,然后去年我有十多張發(fā)票,當(dāng)時(shí)開(kāi)票人員把目錄輸入錯(cuò)誤,然后今年我們的合作單位,然后就把去年的十多張票找出來(lái),要我重新開(kāi),大概的金額在100萬(wàn)左右吧,然后我想問(wèn)一下,如果現(xiàn)在我開(kāi)這個(gè)紅字發(fā)票。對(duì)方單位是要我重新把那個(gè)發(fā)票開(kāi)給他,他說(shuō)開(kāi)藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票,然后這樣的話就能這個(gè)平衡,但是我這邊公司的會(huì)計(jì)他就不愿意做,他說(shuō)這個(gè)特別麻煩,說(shuō)到時(shí)候的話稅局會(huì)要求我們這邊什么要補(bǔ)稅呀,這些所以說(shuō)我就不明白我的合作單位那邊的話,他說(shuō)我開(kāi)那個(gè)紅色發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,這樣開(kāi)了對(duì)沖,然后就沒(méi)有任何問(wèn)題,但是我的會(huì)計(jì)說(shuō)問(wèn)題很多,他說(shuō)甚至可能很麻煩,可能會(huì)稅局的話要要求我補(bǔ)稅,所以說(shuō)我的問(wèn)題就是想咨詢你一下,到底哪個(gè)說(shuō)的是正確的?
老師您好,我請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。情況是這樣的,19年個(gè)人把車過(guò)戶給公司,以前的會(huì)計(jì)做的借:管理費(fèi)用-其他 貸:營(yíng)業(yè)外收入 然后我們今年又把車過(guò)戶給另外一個(gè)人,相當(dāng)于送給他,開(kāi)的800的發(fā)票,但這800塊也沒(méi)有給我們公司,我們做的借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(紅字)貸:營(yíng)業(yè)外收入(紅字)現(xiàn)在結(jié)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)報(bào)表不符了,利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表差800元 請(qǐng)問(wèn)老師這筆過(guò)戶的分錄到底怎么做才是對(duì)的,不會(huì)有差額
我們社區(qū)建了一個(gè)公司,沒(méi)有稅務(wù)登記,打稅務(wù)局電話,他說(shuō)可自己填寫(xiě)信息,有些信息我不確定,想去稅務(wù)局幫我看下怎么填,但距離很遠(yuǎn),他說(shuō)法人也要去要人臉識(shí)別,但現(xiàn)在我填的那個(gè)信息里還沒(méi)到人臉識(shí)別那步,應(yīng)該沒(méi)去稅局登記所以我們企業(yè)業(yè)務(wù)登不了,不能開(kāi)票,現(xiàn)要開(kāi)票,但我用自然人業(yè)務(wù)那個(gè)我用法人身份證注冊(cè)了一個(gè)自然人業(yè)務(wù),點(diǎn)進(jìn)去后它就會(huì)在他的頭上有那個(gè)新開(kāi)的公司名字。我想問(wèn)有幾種操作方法可以稅務(wù)登記?我問(wèn)了這邊稅局,他說(shuō)可不用登錄,就是右邊上面那個(gè)圖,右邊那個(gè)新辦納稅人套餐讓我點(diǎn)進(jìn)去該填的都要填,除開(kāi)一般納稅人、發(fā)票什么業(yè)務(wù)不能點(diǎn),其他都填 現(xiàn)在問(wèn)題我如果要去稅局的話,法人要去嗎?剛自然人登陸時(shí),識(shí)別了下人臉,距離很遠(yuǎn),到時(shí)候去了不要人臉識(shí)別怕白跑
老師你好,我舉下例子,就是有一個(gè)顧客在我們店辦理了中國(guó)移動(dòng)的業(yè)務(wù)后,中國(guó)移動(dòng)會(huì)在第三方平臺(tái)上給顧客一張1000元的劵,然后顧客在我們店買(mǎi)一臺(tái)手機(jī)3000元,用了這個(gè)劵后顧客只需要付2000元,剩下的1000元由第三方平臺(tái)給我們,我們還是收的3000元,現(xiàn)在問(wèn)題是我們應(yīng)該怎么給顧客開(kāi)具發(fā)票。現(xiàn)在第三方平臺(tái)要求我們把他們付的1000給他們開(kāi)手機(jī)發(fā)票或者服務(wù)費(fèi)發(fā)票。我們覺(jué)得不合理,因?yàn)槲沂墙o顧客開(kāi)具的3000的手機(jī)發(fā)票,他們的1000只是代付,所以現(xiàn)在請(qǐng)問(wèn)我們?cè)摬辉摻o第三方平臺(tái)開(kāi)票,這個(gè)業(yè)務(wù)我們?cè)趺撮_(kāi)票是是合法合規(guī)的。謝謝
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒(méi)發(fā)貨給客戶,也沒(méi)收到客戶的錢(qián),但是我們已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無(wú)購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫(xiě)么?
我司是物流公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請(qǐng)問(wèn)下我們的倉(cāng)庫(kù)存貨管理一直管理不好,請(qǐng)問(wèn)下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問(wèn)題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒(méi)有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開(kāi)票,只不過(guò)采購(gòu)沒(méi)拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營(yíng)收太大了,這張發(fā)票有8萬(wàn)多塊錢(qián)的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒(méi)入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒(méi)有問(wèn)題
是的老師,因?yàn)樗麄円膊桓嬖V我們每個(gè)月用了多少,還剩多少,所以一起都進(jìn)辦公費(fèi)了
借、應(yīng)付賬款1000 貸、利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 銀行存款1000-878.06 貸應(yīng)付賬款1000
然后少做的那一部分利潤(rùn)分配,匯算清繳,納稅調(diào)增。
24年的匯算清繳已經(jīng)提交了老師,還是您說(shuō)明年做25年匯算清繳的時(shí)候再調(diào)
可以的,可以這么做的。
老師,貸、利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(后面應(yīng)該是什么數(shù))。還有借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)(后面應(yīng)該是什么數(shù)),還是不太懂這兩個(gè),平時(shí)沒(méi)做過(guò)這種分錄。
第一個(gè)未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)發(fā)票上面的金額,應(yīng)交稅費(fèi), 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)是負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額。 第二個(gè)未分配利潤(rùn)是正數(shù)發(fā)票的金額, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)是征收發(fā)票的稅額。
好的老師,謝謝
不用客氣,工作愉快