同學(xué)你好,請問另外一個人是公司的股東嗎

老師您好,我請教一個問題。情況是這樣的,19年個人把車過戶給公司,以前的會計做的借:管理費用-其他 貸:營業(yè)外收入 然后我們今年又把車過戶給另外一個人,相當(dāng)于送給他,開的800的發(fā)票,我們做的借:利潤分配-未分配利潤(紅字)貸:營業(yè)外收入(紅字)現(xiàn)在結(jié)賬的時候發(fā)現(xiàn)報表不符了,利潤表跟資產(chǎn)負債表差800元 請問老師這筆過戶的分錄到底怎么做才是對的,不會有差額
老師您好,我請教一個問題。情況是這樣的,19年個人把車過戶給公司,以前的會計做的借:管理費用-其他 貸:營業(yè)外收入 然后我們今年又把車過戶給另外一個人,相當(dāng)于送給他,開的800的發(fā)票,但這800塊也沒有給我們公司,我們做的借:利潤分配-未分配利潤(紅字)貸:營業(yè)外收入(紅字)現(xiàn)在結(jié)賬的時候發(fā)現(xiàn)報表不符了,利潤表跟資產(chǎn)負債表差800元 請問老師這筆過戶的分錄到底怎么做才是對的,不會有差額
老師,我家21年有一筆退工程審減價費,由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發(fā)票不知道什么時候開的)我也沒有經(jīng)驗,沒有找出當(dāng)時發(fā)票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了,我增值稅報表跟企業(yè)所得稅報表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬,這樣記了,可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤數(shù)變了,這樣不是還要改20年的年報了嗎?請問有沒有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬,
老師,我家21年有一筆退工程審減價費,由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發(fā)票不知道什么時候開的)我也沒有經(jīng)驗,沒有找出當(dāng)時發(fā)票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了,我增值稅報表跟企業(yè)所得稅報表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬,這樣記了,可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤數(shù)變了,這樣不是還要改20年的年報了嗎?請問有沒有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬,
19:10問答詳情19:06問答詳情23:22:16后或5次對話后問題結(jié)束你好,我在做財務(wù)報表的時候,資產(chǎn)負債表上的未分配利潤的數(shù)跟資產(chǎn)負債表年初余額+利潤表年度余額不符,但是做的數(shù)都是對的,這是什么原因呀?娜娜呢52023-07-1118:28發(fā)布91次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,你是不是有以前年度損益調(diào)整或者是多股分紅?2023-07-1118:30你好,單位是民間非營利組織,現(xiàn)在是一般納稅人,我這個月有做過一筆銷項稅額的調(diào)整,然后結(jié)轉(zhuǎn)了收入。在之前年度是小規(guī)??粗呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了這筆,是這個原因嗎?娜娜呢52023-07-1119:08發(fā)布84次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師當(dāng)時的賬務(wù)處理怎么做的?2023-07-1119:09當(dāng)時2021年小規(guī)模財務(wù)分錄是,借會費收入,銷項稅額貸其他應(yīng)收款,結(jié)轉(zhuǎn)是,借非限定資產(chǎn),貸會費收入。我現(xiàn)在的賬務(wù)處理是,借非限定資產(chǎn),貸銷項稅額,把他弄平了。
工程上面施工,樁檢測,開發(fā)票,對方開的發(fā)票類目和品名是鑒證咨詢服務(wù)*檢測費,可以嗎?
如果老板名下一家公司是欠稅的狀態(tài),會影響他名下其他公司申請開票額度嗎?
工廠建設(shè)完成,全部轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)了,除了辦了房產(chǎn)證的廠房和設(shè)備用房,剩下的廠區(qū)那些露天的停車場,推料場,圍墻那些,沒有房產(chǎn)證,這個不需要申報繳納房產(chǎn)稅吧?另外繳納房產(chǎn)稅除了房產(chǎn)本身的原值,還需要加上占用土地面積的原值嗎
委托加工勞務(wù)付款,對方要交的稅是按工資一樣的交稅方式嗎?我們這邊是按工資發(fā)放還是轉(zhuǎn)賬給她,讓她開發(fā)票?
老師,個人代開運輸發(fā)票,還需要企業(yè)代扣代繳個稅嗎
俺公司是建筑業(yè)一般納稅人,10月開出的發(fā)票都是9%的增值稅,增值稅申報主表第2欄次的"其中:應(yīng)稅貨物銷售額怎么填?一般項目"和第3欄次的"應(yīng)稅勞務(wù)銷售額怎么填
老師,你好,一般納稅人開票6%的倉儲費,可以算入產(chǎn)品的收入嗎,一起計算成本嗎
你好老師,公司公戶轉(zhuǎn)私戶必須轉(zhuǎn)法人私戶嗎
老師,請問一下員工2025.11.11離職,下個月申報11月份還需要申報嗎?
建筑公司發(fā)放零時工工資沒有申報個稅,用零時發(fā)放登記表簽字發(fā)放入賬,企業(yè)所得稅要納稅調(diào)增嗎。能有什么辦法不調(diào)增
不是的,老板認識的人
請問你后面做的分錄意思是想作為前期差錯進行更正嗎?
不是。做那筆是我們又把車過戶給個人,開了發(fā)票做的分錄,應(yīng)該是做錯了。我現(xiàn)在就是想這樣的情況過戶,正確的分錄應(yīng)該怎么做,怎樣做資產(chǎn)負債表的未分配利潤跟利潤表的凈利潤才不會產(chǎn)生差額
正確的分錄應(yīng)該是:借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增長稅;由于那個人沒有給錢,所以:借:營業(yè)外支出,貸:其他應(yīng)收款,你可以先把你上面的分錄沖銷掉,再按正確的做
原來做的金額就是負數(shù)紅字的,現(xiàn)在我紅沖金額就是改成正的就可以嗎
同學(xué)你好,是的,可以這樣的
平了。但是我這個做的紅沖的是不是不對 我先前發(fā)給你的那個圖片是以前做的那筆
這是我剛做的紅沖的
這是按老師你教做的
是的,你之前做得那筆分錄是不對的,未分配利潤只有在期末結(jié)轉(zhuǎn)或者提取公積金等的時候才會用到,小企業(yè)準則以前年度差錯更正也會用到,在平時的賬務(wù)處理中是用不到的
那我現(xiàn)在做的這筆更正的紅沖是沒有問題的哈
同學(xué)你好,這筆沒有問題
謝謝老師,愛你愛你
不客氣,能幫助你就好