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請問 去年暫估的120萬費(fèi)用 全部紅沖,2025年3月賬是不是借 以前年度調(diào)損益調(diào)整 紅字 貸 應(yīng)付賬款 120萬 紅字

2025-04-11 12:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-11 12:07

你好,是的,就是這樣子做。

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快賬用戶4059 追問 2025-04-11 12:15

是不是還得調(diào)表 稅務(wù)的表調(diào)哪個(gè)

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齊紅老師 解答 2025-04-11 13:26

你好,你這個(gè)在填寫匯算清繳的時(shí)候,做匯算調(diào)增。

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你好,是的,就是這樣子做。
2025-04-11
您好 請問制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 生產(chǎn)成本已經(jīng)產(chǎn)品完工入庫結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品對(duì)外出售結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了嗎
2024-04-06
借:以前年度損益調(diào)整(紅字),貸:應(yīng)付賬款(紅字)
2024-04-30
你好,第一個(gè)分錄應(yīng)該是借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
2022-05-19
你好,是的,是這樣處理的?
2021-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

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