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工程公司,20年暫估了成本,21年才取得發(fā)票,請問怎么沖暫估?是借:以前年度損益調整 貸:應付賬款(紅字),取得發(fā)票入賬,借:以前年度損益調整,貸:應付賬款(某公司)藍字,是這樣做嗎?

2022-05-19 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-19 13:53

你好,第一個分錄應該是借應付賬款貸以前年度損益調整。

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你好,第一個分錄應該是借應付賬款貸以前年度損益調整。
2022-05-19
對的,沒錯的,就是這么做的
2023-12-13
你這里跨年的話,你這個分錄處理沒問題啊,是正確的。
2021-01-16
您好,您的應付賬款—暫估不是應該對應庫存商品嗎,不能直接貸以前年度損益調整
2022-01-17
您好,第一個分錄不對,調以前年度損益,要用以前年度損益科目。2,3正確
2021-01-06
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