匯算退稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-所得稅
年度企業(yè)所得稅匯算清繳要交稅,計提時會計分錄:借:企業(yè)所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 繳納時:借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅,分錄這么做對嗎?借所得稅費用貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅/繳費借應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅貸銀行存款
老師,交企業(yè)所得稅的分錄, 借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅10 貸,銀行存款10 如果匯算清繳退回企業(yè)所得稅的的分錄 借,銀行存款5 貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅5 還是, 借,銀行存款5 借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅-5 老師退回的哪一個分錄正確
企業(yè)上年度企業(yè)所得稅享受研發(fā)加計扣除后要交企業(yè)所得稅費用是0,但是次年1月要先繳納這個企業(yè)所得稅的,需要上年度預(yù)提所得稅費用借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅貸應(yīng)付存款,然后扣款了借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎,如果是,那匯算清繳時退款了會計分錄是什么呢?;蛘哌€是不預(yù)提了,扣款時借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款,然后匯算清繳退款時借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅呢
24年1月繳納23年第四季度企業(yè)所得稅的時候,我在1月計提企業(yè)所得稅借:所得稅費用貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 繳納企業(yè)所得稅的時候,做的是借:應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 ,那我要調(diào)整以前年度損益怎么做分錄?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
那匯算清繳的時候前一年的報表要修改么
不需要修改的,做了分錄就完事