丙單位這部分支出不能在 2024 年度企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除。原因有二:一是乙公司給丙單位開的是收據(jù),不符合稅前扣除憑證合規(guī)要求,應取得發(fā)票才可能扣除;二是丙單位只是將資金上交,未實際用于本單位職工教育培訓,不滿足 “實際發(fā)生” 條件。同時要注意職工教育經(jīng)費扣除還有工資薪金總額 8% 的標準限制。
【資料】某公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務。(1)開出現(xiàn)金支票一張,向銀行提取現(xiàn)金1000元。(2)職工王芳出差,借支差旅費1500元,以現(xiàn)金支付。(3)收到甲單位交來的轉(zhuǎn)賬支票一張,金額50000元,用以歸還上月所欠貨款,支票已送交銀行。(4)向乙單位采購A材料,收到的增值稅專用發(fā)票上列明價款100000元,經(jīng)確認可抵扣增值稅13000元。公司采用匯兌結(jié)算方式將款項113000元支付給乙單位,A材料已驗收人庫。(5)公司開出轉(zhuǎn)賬支票一張,歸還前欠丙單位貨款20000元。(6)職工王芳出差回來報銷差旅費,原借支1500元,實報銷1650元,其中車票、住宿費等可抵扣進項稅額50元,差額150元即用現(xiàn)金補付。(7)將現(xiàn)金1800元送存銀行。(8)公司在現(xiàn)金清查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺200元,原因待查?!疽蟆扛鶕?jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制有關會計分錄。請解答一下,謝謝
2021年蘇某在甲公司工作,每月取得工資收入35000,每月負擔三險一金1500。5月兼職為乙公司網(wǎng)站提供技術(shù)服務,獲得報酬8000元;6月在丙出版社出版一部小說,獲得稠酬9000元,10月提供專利技術(shù)的使用權(quán)給丁公司獲得收入3000元。其他資料如下!(1)兒子正在上小學,現(xiàn)已與丈夫約定雙方按照子女教育各扣一半;(2)蘇某本人是在職博士研究生在讀,4)蘇某去年使用商業(yè)銀行個人住房貸款購買了首套住房,現(xiàn)處于償還貸款期間,每月需支付貸款利息1500元。已與丈夫約定由蘇某進行住房貸款利息專項附加扣除;4)蘇某的父母均已滿60歲,與姐姐和弟弟簽訂書面分攤協(xié)議,約定由王女士分鎮(zhèn)題養(yǎng)老人專項附加扣除800元。要求:請計算蘇某2021年應預扣預繳統(tǒng)個人所得稅稅額及匯算清繳應納個人所得稅稅額,
老師,還有這個!這個就是全部了!謝謝老師!愛你!2019年蘇某在甲公司工作,每月取得工資收入30000,每月負擔三險一金1200。在2019年期間于3月兼職為乙公司網(wǎng)站提供技術(shù)服務,獲得報酬8000元,并于6月在丙出版社出版一部小說,獲得稿酬9000元,在10月提供專利技術(shù)的使用權(quán)給丁公司獲得收入5000元。其他資料如下:(1)兒子正在上小學,現(xiàn)已與丈夫約定由蘇某按子女教育專項附加扣除標準的100%扣除;(2)蘇某本人是在職博士研究生在讀;(3)蘇某去年使用商業(yè)銀行個人住房貸款(或住房公積金貸款)購買了首套住房,現(xiàn)處于償還貸款期間,每月需支付貸款利息1300元,已與丈夫約定由蘇某進行住房貸款利息專項附加扣除;(4)蘇某的父母均已滿60歲,與姐姐和弟弟簽訂書面分攤協(xié)議,約定由蘇某分攤贍養(yǎng)老人專項附加扣除800元。要求:請計算蘇某2019年度應預扣預繳個人所得稅稅額及匯算清繳應納個人所得稅稅額。
老師,這道題您能解答一下嗎,我追問不了,只能重新發(fā)起一個問答,謝謝老師。2019年蘇某在甲公司工作,每月取得工資收入30000,每月負擔三險一金1200。在2019年期間于3月兼職為乙公司網(wǎng)站提供技術(shù)服務,獲得報酬8000元,并于6月在丙出版社出版一部小說,獲得稿酬9000元,在10月提供專利技術(shù)的使用權(quán)給丁公司獲得收入5000元。其他資料如下:(1)兒子正在上小學,現(xiàn)已與丈夫約定由蘇某按子女教育專項附加扣除標準的100%扣除;(2)蘇某本人是在職博士研究生在讀;(3)蘇某去年使用商業(yè)銀行個人住房貸款(或住房公積金貸款)購買了首套住房,現(xiàn)處于償還貸款期間,每月需支付貸款利息1300元,已與丈夫約定由蘇某進行住房貸款利息專項附加扣除;(4)蘇某的父母均已滿60歲,與姐姐和弟弟簽訂書面分攤協(xié)議,約定由蘇某分攤贍養(yǎng)老人專項附加扣除800元。要求:請計算蘇某2019年度應預扣預繳個人所得稅稅額及匯算清繳應納個人所得稅稅額。
請問老師,丙單位的上級公司是乙公司,丙和乙都屬于甲集團。甲集團要求,各家起按照上年實發(fā)工資總額的1.5%計提職工教育經(jīng)費的20%上交總公司乙,再有乙上交甲集團。但是乙只給丙單位開了收據(jù)。我方是丙方,請問老師,丙單位這部分支出的職工教育經(jīng)費,可以在2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除么。謝謝
是按照報關單的當月開具出口發(fā)票嗎?比如報關單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應該看哪里
我是運輸公司和機械租賃和勞務的老板,會計外賬我每個月需要看的報表注意事項有哪些?內(nèi)賬應該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費用會不會影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
老師,兩個公司可以共用一個ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來A物料是A公司的,但是進貨先去到了B公司,B倉庫再調(diào)撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫存是多少了
老師好 !請問一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費員工自己出,這合同如何規(guī)范?財務上怎么處理?