您好,
借:應(yīng)付賬款
貸:利潤(rùn)分配-未分配
收到票
借:利潤(rùn)分配-未分配
貸:應(yīng)付賬款
老師,你好!正確的分錄為:借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 但是當(dāng)時(shí)不了解情況因此做成以下分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整為正確的分錄呢
2021年時(shí),預(yù)提費(fèi)用做會(huì)計(jì)分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-物流運(yùn)輸費(fèi) 87萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-預(yù)提應(yīng)付款87萬(wàn),現(xiàn)在收到進(jìn)項(xiàng)專票發(fā)票不含稅27萬(wàn),稅金1.6萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)如何做分錄分錄賬務(wù)處理來(lái)沖減之前的預(yù)提費(fèi)用??
你好老師,2月支出銷售費(fèi)用10000元未收到發(fā)票費(fèi)用已入賬,分錄 為 借應(yīng)付賬款 10000 貸銀行存款 10000 借銷售費(fèi)用-快遞費(fèi) 10000 貸應(yīng)付賬款 10000 3月份只收到一張5000的發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)要如何做分錄?
老師,我們一年的運(yùn)輸費(fèi)啊,部分發(fā)票是年底一次性到,之前運(yùn)費(fèi)是員工墊付以報(bào)銷的方式,做借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款,年底回來(lái)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,又做了一筆,借:銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸:應(yīng)付賬款。知道做錯(cuò)了,我這怎么改?
去年我們發(fā)生了一筆50萬(wàn)的費(fèi)用,但是會(huì)計(jì)只記了25元,今年我們?cè)撊绾芜M(jìn)行賬務(wù)處理,去年的會(huì)計(jì)分錄: 借:銷售費(fèi)用 25萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款25萬(wàn), 今年如何做賬調(diào)整
答案C這句話怎么理解?
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票中的人工費(fèi)怎么開票呢
交社保是按正式員工時(shí)的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對(duì)賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個(gè)銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個(gè)當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,就是那個(gè)可抵扣暫時(shí)性差異,會(huì)計(jì)分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用,那不是應(yīng)該用當(dāng)期所得稅費(fèi)用減掉遞延所得稅嗎,因?yàn)樗枚愘M(fèi)用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒(méi)搞明白
會(huì)員繳費(fèi)的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費(fèi)用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因?yàn)閳?bào)關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理,財(cái)務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個(gè)有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來(lái),工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎