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老師,一家小規(guī)模納稅人,季度開了2萬多普票,申報時出現(xiàn)這種情況,怎么處理
老師,一家小規(guī)模納稅人,季度開了2萬多普票,申報時出現(xiàn)這種情況,怎么處理
報20220年企業(yè)所得稅,出現(xiàn)下圖,是什么情況?小規(guī)模
我想問一下我是小規(guī)模納稅人免稅的,為什么申報所得稅報表會出現(xiàn)這個情況
多家小規(guī)模納稅人申報企業(yè)所得稅一直出現(xiàn)這個頁面,這是什么情況?
老師,WPS ,多人編輯文檔當(dāng)某個人在篩選選擇時,是不是所有的人都會顯示在篩選的頁面,你是說個性是個的頁面不影響各自的操作。在線求知道
老師是有新政策不允許把免稅的做營業(yè)外收入么那怎么行那怎么做賬呢
@董孝彬老師,三季度所得稅報表這塊是填1-9累計數(shù)么?
老師。我什么都不會,我自家開了個公司,但是我想學(xué)一下怎么做賬,要先從哪里學(xué)
繳納9月份當(dāng)月保險(企業(yè)承擔(dān)部分)需要怎么寫記賬憑證,不用計提吧
因個人請假超兩個月,公司決定公司承擔(dān)的社保,由個人自己承擔(dān),員工繳納現(xiàn)金到公司,該怎么入賬,是沖減費用成本嗎
老師,我是增值稅小規(guī)模納稅人,開發(fā)票按1開的,那2的稅率需要計入營業(yè)外收入嗎?
8月的工資已在8月計提,但是有三個實習(xí)生的工資未計提,在9月報銷付款,需要補計提嗎
收到失業(yè)保險基金怎么做賬
您好,是因為你們在申報表里填了享受了增值稅優(yōu)惠(比如減稅、免稅)的金額2456.07元,但在“營業(yè)外收入”這一欄卻填了0元,系統(tǒng)就認(rèn)為數(shù)據(jù)對不上,因為按規(guī)定這些增值稅優(yōu)惠的錢屬于政府給的補助,應(yīng)該算作營業(yè)外收入,所以你們需要去查賬,確認(rèn)這筆2456.07元的錢是不是真的收到了,如果收到了就要在申報表的“營業(yè)外收入”欄里也填上2456.07元,這樣兩邊數(shù)字對上了,系統(tǒng)就不會再報錯了
小規(guī)模納稅人一個季度有30萬的免稅額,那個報表是自動讀取數(shù)據(jù)申報的,之前沒有過計入營業(yè)外收入這個科目里,是這個季度申報才有的
您好,應(yīng)交增值 稅中要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的,現(xiàn)在系統(tǒng)增加了這個比對功能了
30萬以下本來就是免增值稅的啊
?您好,雖然30萬以下免增值稅沒錯,但系統(tǒng)報錯是因為你的申報表里“增值稅優(yōu)惠金額”欄可能填了數(shù)字,但“營業(yè)外收入”欄卻是0,這倆對不上,所以你需要檢查一下是不是誤填了增值稅優(yōu)惠欄,如果沒誤填就看看賬上有沒有把免稅的錢算進(jìn)營業(yè)外收入,有的話就在申報表里也填上,兩邊數(shù)字一樣了就不報錯了。即:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;然后借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入