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多家小規(guī)模納稅人申報企業(yè)所得稅一直出現(xiàn)這個頁面,這是什么情況?

多家小規(guī)模納稅人申報企業(yè)所得稅一直出現(xiàn)這個頁面,這是什么情況?
2025-10-02 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-02 14:42

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-10-02 14:43

您好,是因為你們在申報表里填了享受了增值稅優(yōu)惠(比如減稅、免稅)的金額2456.07元,但在“營業(yè)外收入”這一欄卻填了0元,系統(tǒng)就認(rèn)為數(shù)據(jù)對不上,因為按規(guī)定這些增值稅優(yōu)惠的錢屬于政府給的補助,應(yīng)該算作營業(yè)外收入,所以你們需要去查賬,確認(rèn)這筆2456.07元的錢是不是真的收到了,如果收到了就要在申報表的“營業(yè)外收入”欄里也填上2456.07元,這樣兩邊數(shù)字對上了,系統(tǒng)就不會再報錯了

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快賬用戶2417 追問 2025-10-02 14:46

小規(guī)模納稅人一個季度有30萬的免稅額,那個報表是自動讀取數(shù)據(jù)申報的,之前沒有過計入營業(yè)外收入這個科目里,是這個季度申報才有的

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齊紅老師 解答 2025-10-02 14:46

您好,應(yīng)交增值 稅中要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的,現(xiàn)在系統(tǒng)增加了這個比對功能了

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快賬用戶2417 追問 2025-10-02 14:48

30萬以下本來就是免增值稅的啊

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齊紅老師 解答 2025-10-02 14:50

?您好,雖然30萬以下免增值稅沒錯,但系統(tǒng)報錯是因為你的申報表里“增值稅優(yōu)惠金額”欄可能填了數(shù)字,但“營業(yè)外收入”欄卻是0,這倆對不上,所以你需要檢查一下是不是誤填了增值稅優(yōu)惠欄,如果沒誤填就看看賬上有沒有把免稅的錢算進(jìn)營業(yè)外收入,有的話就在申報表里也填上,兩邊數(shù)字一樣了就不報錯了。即:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;然后借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入

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