管理費(fèi)用期末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

18年的期末管理費(fèi)用科目未結(jié)賬轉(zhuǎn),19年的時候期末管理費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在需19年科目余額表上期初期末都為0,那么19年期初管理費(fèi)用(18年的期末)調(diào)為0之后,借貸方需要怎么調(diào)整呢
研發(fā)支出-費(fèi)用化支出列示到成本類,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用嗎
暫估研發(fā)費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,還需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎
其他應(yīng)付款期末余額在貨方,需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎
固定資產(chǎn)的修理費(fèi),在期末制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的時候需不需要算進(jìn)去,,期末結(jié)轉(zhuǎn)算生產(chǎn)成本就是把之前的制造費(fèi)用都加上嗎??
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
釀酒廠賬務(wù)處理 和分錄
老師,有個問題麻煩幫我解答一下可以嗎? 還沒搞明白 我們公司幫一個朋友交社保,每個月社保費(fèi)用他有轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在給他停保了,只有10月份交了一個月,但沒給他發(fā)工資報個稅,這交的社保費(fèi)現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呀?
有沒有深圳那邊的老師?請問最近深圳那邊會計就業(yè)情況如何?40歲的會計還有發(fā)展機(jī)會嗎?
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項金額400萬。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫存1600萬,這種風(fēng)險大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標(biāo)費(fèi)借:管理費(fèi)用-投標(biāo)費(fèi),貸銀行存款 收到投標(biāo)費(fèi)的普票如何寫會計分錄,謝謝
老師,管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)怎么能稅前扣除
老師財務(wù)軟件的利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
老師你好,我司銷售家具含設(shè)計,稅率按銷售會貨物13%嗎?還是分別算稅按設(shè)計服務(wù)6%呢,銷售部分6呢