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老師去年計(jì)提的勞務(wù)費(fèi)去年沒有沖紅,今年也沒有回來發(fā)票。匯算清繳時(shí)候會(huì)補(bǔ)繳稅費(fèi)嗎?

2025-04-08 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-08 17:41

是的,納稅調(diào)增就得補(bǔ)交稅

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快賬用戶1525 追問 2025-04-08 17:42

老師那300萬的話需要補(bǔ)多少呢

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齊紅老師 解答 2025-04-08 17:43

利潤(rùn)超過300萬,全部按25%計(jì)算交所得稅

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快賬用戶1525 追問 2025-04-08 17:44

老師不想補(bǔ)稅的話該怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-04-08 17:46

那個(gè)沒法子的,查到更麻煩,0.5倍罰款,還有滯納金

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快賬用戶1525 追問 2025-04-08 17:47

老師不過300萬呢

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齊紅老師 解答 2025-04-08 17:49

沒有超過300萬就按5%計(jì)算

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快賬用戶1525 追問 2025-04-08 18:10

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-08 20:24

不客氣,祝你工作順利

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是的,納稅調(diào)增就得補(bǔ)交稅
2025-04-08
你好 用以前年度損益 調(diào)整科目沖??
2023-01-13
去年計(jì)提的工資今年3月發(fā)完的,不需要調(diào)增
2023-03-26
你好,你用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來做屬于去年的費(fèi)用
2024-03-29
你好,你是在今年紅沖,然后去年匯算青椒,還是按照沒有紅沖之前的今年紅沖的影響今年的收入。如果你影響去年的收入的話,你的增值稅在今年做,所得稅在去年做的,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
2023-02-10
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