 
                            你好,匯算清繳需要調(diào)增的是不含稅金額。
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師 我想問(wèn)關(guān)于匯算清繳的問(wèn)題 。22年公司賬上暫估了10萬(wàn),做22年匯算清繳之前這10萬(wàn)發(fā)票拿不進(jìn)來(lái)了。是不是在做匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增這10萬(wàn),然后在稅務(wù)做了調(diào)增,賬務(wù)上的這10萬(wàn)暫估還要給他沖銷掉嗎還是不用了???
請(qǐng)問(wèn),建筑機(jī)械租賃公司,比如去年暫估的機(jī)械費(fèi)50萬(wàn),但是今年收到的成本票包含了機(jī)械費(fèi)30萬(wàn),油費(fèi)20萬(wàn),去年沒(méi)有暫估油費(fèi),現(xiàn)在做賬沖銷50萬(wàn),匯算不用調(diào)增20萬(wàn)嘛
老師好 比如去年暫估了一筆成本:62萬(wàn)人民幣 我們是按照含稅價(jià)來(lái)暫估的 然后今年收到了一張發(fā)票62萬(wàn)人民幣 但62萬(wàn)這部分進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的 那我沖銷去年的暫估 是不是也是把62萬(wàn)人民幣全部沖銷?成本的話就按照不含稅價(jià)來(lái)錄 這種情況可以的吧
老師好 比如去年暫估了一筆成本:62萬(wàn)人民幣 我們是按照含稅價(jià)來(lái)暫估的 然后今年收到了一張發(fā)票62萬(wàn)人民幣 但62萬(wàn)這部分進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的 那我沖銷去年的暫估 是不是也是把62萬(wàn)人民幣全部沖銷?成本的話就按照不含稅價(jià)來(lái)錄 這種情況可以的吧
我暫估分包成本39萬(wàn),按不含稅價(jià)357798.17估入,后來(lái)收到票15萬(wàn),沖銷了暫估137614.68元,其余24萬(wàn)未收到票,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增是增含稅的24萬(wàn),還是增不合稅的220183.48?
 
                增值稅哪些專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)?區(qū)分小規(guī)模還是一般納稅人嗎?
老師,我剛收到這樣一條信息。但是我2024年企業(yè)年報(bào)已經(jīng)報(bào)了的
上個(gè)月新增一個(gè)員工,但是當(dāng)月又離職了,9月份我給她做了社保轉(zhuǎn)入然后又做了退工, 難道要給她交9月份社保嗎?
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,需要填一個(gè)資產(chǎn)是否損失,這個(gè)怎么填
現(xiàn)在開(kāi)票要求嚴(yán)不嚴(yán)格,比如說(shuō)伊利牛奶原味125ml, 有些客戶要求比較多的,要求只開(kāi)"牛奶""兩個(gè)字,數(shù)量多少件這樣。能這樣開(kāi)票嗎?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,有負(fù)數(shù)余額,是代表什么?
核定征收期間,超額度了。我如果更正申報(bào),來(lái)年還能繼續(xù)核定征收么
凈資產(chǎn)就是報(bào)表里的所有者權(quán)益對(duì)嗎
那現(xiàn)在我要問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,具體一點(diǎn),7月發(fā)放6月工資表工資,因?yàn)楣举~上錢(qián)不夠,給其中一個(gè)人延期發(fā)放,在8月進(jìn)行發(fā)放。 6月工資總額4萬(wàn),其他人社保個(gè)人部分是0,這個(gè)人的應(yīng)發(fā)工資是1萬(wàn),社保個(gè)人部分是500,個(gè)稅是200,我在當(dāng)月應(yīng)該怎么做賬,下月發(fā)放他的工資又該怎么做賬
殘疾人保障金,工資總額是只要發(fā)放工資都算嗎

