同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
老師,公司讓員工成立個(gè)體戶開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣操作是否可以?因?yàn)閱T工確實(shí)干活兒了
老師,公司讓員工成立個(gè)體戶開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣操作是否可以?因?yàn)閱T工確實(shí)干活兒了,工作的實(shí)質(zhì)確實(shí)工資薪金變?yōu)閭€(gè)體戶勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
老師,公司讓員工成立個(gè)體戶開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣操作是否可以?因?yàn)閱T工確實(shí)干活兒了,工作的實(shí)質(zhì)確實(shí)工資薪金變?yōu)閭€(gè)體戶勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
老師,老師,公司讓員工成立個(gè)體戶開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣操作是否可以?因?yàn)閱T工確實(shí)干活兒了,只不過,業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是工資薪金變?yōu)閭€(gè)體戶開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種操作風(fēng)險(xiǎn)多大
老師,老師,公司讓員工成立個(gè)體戶開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣操作是否可以?因?yàn)閱T工確實(shí)干活兒了,只不過,業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是工資薪金變?yōu)閭€(gè)體戶開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種操作風(fēng)險(xiǎn)多大
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個(gè)體戶可以申請這個(gè)備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
?你好,公司讓員工成立個(gè)體戶開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,將工資薪金轉(zhuǎn)為勞務(wù)費(fèi),若業(yè)務(wù)不真實(shí)或無法合理解釋,存在稅務(wù)認(rèn)定為勞動(dòng)關(guān)系(稅務(wù)稽查按“工資薪金”補(bǔ)個(gè)稅%2B滯納金,面臨補(bǔ)繳社保、個(gè)稅等)、虛開發(fā)票(面臨刑事風(fēng)險(xiǎn))以及財(cái)務(wù)核算混亂(費(fèi)用無法稅前扣除)等風(fēng)險(xiǎn)。
老師,公司24年1-5月取得這個(gè)個(gè)體戶勞務(wù)費(fèi)累計(jì)20萬元,現(xiàn)在準(zhǔn)備納稅調(diào)增,是否可以?
?您好,可以部分降低企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槎悇?wù)機(jī)關(guān)無法因此認(rèn)定公司“虛列成本”。但個(gè)稅和社保問題仍需處理。停止個(gè)體戶開票,改為工資薪金發(fā)放;
個(gè)稅,社保為什么要處理?
您好,現(xiàn)在不是社??仗澝矗覀儽緛硎枪べY不是勞務(wù),社保有理由讓我們補(bǔ),這是可能
但是工資薪金我并沒有入賬,勞務(wù)費(fèi)還調(diào)增了,無論是工資薪金還是勞務(wù)費(fèi),企業(yè)都沒有稅前扣除,
您好,我知道,我說的是有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)存在
老師,那這個(gè)勞務(wù)費(fèi)24年1-5月累計(jì)20萬,現(xiàn)在已經(jīng)匯算調(diào)增了20萬,我需要做什么分錄?
您好,沒 有分錄,這是調(diào)表不調(diào)賬哈,賬沒有錯(cuò),只是稅法不認(rèn)
老師,那24年利潤表是虧損20萬,實(shí)際是盈利4萬,將來股東分紅,繳納個(gè)稅,得看哪個(gè)利潤?
您好,看會計(jì)利潤為正就可以分紅的
可是利潤表上是虧損的20萬,實(shí)際上是盈利的4萬,
您好,那不可以分的,無可分利潤嘛,虧了