你的理解基本正確。一般來說: 員工聚餐:通常計入 “管理費用 —— 福利費”。這是因為員工聚餐是為了增進員工之間的團隊凝聚力、豐富員工的業(yè)余生活,屬于企業(yè)對員工的一種福利性質的支出。此外,根據會計準則和相關稅法規(guī)定,企業(yè)為員工提供的福利支出,在合理范圍內可以在企業(yè)所得稅前扣除。 招待客戶:應計入 “管理費用 —— 業(yè)務招待費”。業(yè)務招待費是企業(yè)為了業(yè)務經營的合理需要而支付的招待費用,用于招待客戶、供應商等與企業(yè)經營活動相關的人員。在企業(yè)所得稅匯算清繳時,業(yè)務招待費是按照發(fā)生額的 60% 扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的 5‰
外賬 這種餐飲費 是計入管理費用-業(yè)務招待 還是管理費用-員工福利
你好,想問下,老板報銷跟公司項目員工團隊團建聚餐、管理層團建聚餐,這種一般是不是記入管理費用-福利費?另外,還有一些是招待餐費,他說是公司銷售洽談時接待招待時吃飯的,這種記入管理費用-招待費嗎?
老師,只有發(fā)票的餐飲費可以計入管理費用的會議費,和員工福利費嗎?如果計入,會議費或者招待費需要計提嗎
管理部買的水果用于招待客戶,計入管理費還是銷售費用
老師好,銷售部員工招待費,計入銷售費用招待費 還是管理費用招待費?
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項免了,進項不是抵扣過了嗎?原材料買的時候都抵扣了,現在有退進項,是不是又退又抵重復了
老師好,我單位辦公用地是集團名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現在因為業(yè)務需要提發(fā)票額度,稅務局就用房產稅卡著不批額度。現在要求補房產稅,因為產權單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農產品加工成13%的產品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產稅了,平時就零申報,現在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產稅源有數據申報,沒有數據的我就沒有勾選零申報,現在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農產品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉給農戶的個人卡上,導致賬戶上公轉私有很多人! 農戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農戶人開出的收據給公司可以做賬嗎?
謝謝老師!如果是買的洗面奶洗發(fā)水吹風機什么的,還有小零食放在公司給員工宗,應計入管理費用 福利費嗎?
同學你好 對的,計入福利費里面
如果是公司車輛不夠用,租賃其他公司或者個人車輛,應計入哪里呢?
計入管理費用車輛使用費
如果是修理車輛也是計入車輛使用費,是吧!那加油呢
同學你好 管理費用-車輛使用費-租車費 管理費用-車輛使用費-油費
老師您好,直接是管理費用 租車費,管理費用 油費,不可以嗎?
同學你好 這個可以的
謝謝老師呦??!
滿意請給五星好評,謝謝