你的理解基本正確。一般來說: 員工聚餐:通常計(jì)入 “管理費(fèi)用 —— 福利費(fèi)”。這是因?yàn)閱T工聚餐是為了增進(jìn)員工之間的團(tuán)隊(duì)凝聚力、豐富員工的業(yè)余生活,屬于企業(yè)對員工的一種福利性質(zhì)的支出。此外,根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)稅法規(guī)定,企業(yè)為員工提供的福利支出,在合理范圍內(nèi)可以在企業(yè)所得稅前扣除。 招待客戶:應(yīng)計(jì)入 “管理費(fèi)用 —— 業(yè)務(wù)招待費(fèi)”。業(yè)務(wù)招待費(fèi)是企業(yè)為了業(yè)務(wù)經(jīng)營的合理需要而支付的招待費(fèi)用,用于招待客戶、供應(yīng)商等與企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的人員。在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按照發(fā)生額的 60% 扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的 5‰
外賬 這種餐飲費(fèi) 是計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待 還是管理費(fèi)用-員工福利
你好,想問下,老板報(bào)銷跟公司項(xiàng)目員工團(tuán)隊(duì)團(tuán)建聚餐、管理層團(tuán)建聚餐,這種一般是不是記入管理費(fèi)用-福利費(fèi)?另外,還有一些是招待餐費(fèi),他說是公司銷售洽談時(shí)接待招待時(shí)吃飯的,這種記入管理費(fèi)用-招待費(fèi)嗎?
老師好,請客戶吃飯的餐費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)好,謝謝。
管理部買的水果用于招待客戶,計(jì)入管理費(fèi)還是銷售費(fèi)用
老師好,銷售部員工招待費(fèi),計(jì)入銷售費(fèi)用招待費(fèi) 還是管理費(fèi)用招待費(fèi)?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
謝謝老師!如果是買的洗面奶洗發(fā)水吹風(fēng)機(jī)什么的,還有小零食放在公司給員工宗,應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用 福利費(fèi)嗎?
同學(xué)你好 對的,計(jì)入福利費(fèi)里面
如果是公司車輛不夠用,租賃其他公司或者個(gè)人車輛,應(yīng)計(jì)入哪里呢?
計(jì)入管理費(fèi)用車輛使用費(fèi)
如果是修理車輛也是計(jì)入車輛使用費(fèi),是吧!那加油呢
同學(xué)你好 管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)-租車費(fèi) 管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)-油費(fèi)
老師您好,直接是管理費(fèi)用 租車費(fèi),管理費(fèi)用 油費(fèi),不可以嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
謝謝老師呦?。?
滿意請給五星好評,謝謝