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老師,有個問題想請教一下,一般納稅人按照稅負本應(yīng)該只繳納1萬4左右稅額,但是我計算錯了進項發(fā)票,所以導(dǎo)致他沒有拿足夠的進項回來抵扣,需要繳納5萬的稅額 請問我可以怎樣調(diào)整報表只繳納原本的1萬4,然后這個月讓公司多拿點進項發(fā)票回來再抵扣回這個稅額

2025-04-03 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-03 15:54

調(diào)整申報:申報期未結(jié)束,在電子稅局 “申報錯誤更正” 模塊按正確數(shù)據(jù)重申報;申報期已過,聯(lián)系稅局說明情況按指引更正。也可咨詢稅局能否申請部分發(fā)票延期到后期抵扣。 后續(xù)進項處理:本月拿到進項發(fā)票及時在平臺認證抵扣,認證后借記 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額 )” 等科目進行賬務(wù)處理。 預(yù)防措施:加強財務(wù)培訓(xùn),建立復(fù)核機制,用財務(wù)軟件或發(fā)票管理工具監(jiān)控抵扣情況并設(shè)預(yù)警。

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2025-04-03
同學你好 本期勾選的進項那就是附表二的本期認證相符未抵扣里面
2021-06-02
您好 這樣可以的哈 可以以后慢慢抵扣
2024-04-19
您好,留抵沒關(guān)系的,不要追求所謂的稅負率
2020-12-15
同學 這個字有點多呢。 老師簡單點跟你說哈,你開具的13%的專票,無論你收進來多少個點的進項稅票,都是可以抵扣的。
2021-08-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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