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老師,我公司一般納稅人,4月已開具銷售13%的銷項(xiàng)稅額18萬,進(jìn)項(xiàng)目前有4萬,其他進(jìn)項(xiàng)以后會(huì)回,那下月申報(bào)就要提前交稅,老板不想交,所以就想買臺(tái)新車抵本月進(jìn)項(xiàng),請問這么做可行嗎?以后月進(jìn)項(xiàng)大量回來,銷項(xiàng)如果小于進(jìn)項(xiàng),每個(gè)月慢慢抵沒問題吧?

2024-04-19 10:11
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-19 10:12

您好 這樣可以的哈 可以以后慢慢抵扣

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快賬用戶1418 追問 2024-04-19 10:16

現(xiàn)在申報(bào)是不是不好有留底,就是認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)?

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齊紅老師 解答 2024-04-19 10:17

可以留抵的哈 沒有不可以留抵的說法

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您好 這樣可以的哈 可以以后慢慢抵扣
2024-04-19
調(diào)整申報(bào):申報(bào)期未結(jié)束,在電子稅局 “申報(bào)錯(cuò)誤更正” 模塊按正確數(shù)據(jù)重申報(bào);申報(bào)期已過,聯(lián)系稅局說明情況按指引更正。也可咨詢稅局能否申請部分發(fā)票延期到后期抵扣。 后續(xù)進(jìn)項(xiàng)處理:本月拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及時(shí)在平臺(tái)認(rèn)證抵扣,認(rèn)證后借記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 )” 等科目進(jìn)行賬務(wù)處理。 預(yù)防措施:加強(qiáng)財(cái)務(wù)培訓(xùn),建立復(fù)核機(jī)制,用財(cái)務(wù)軟件或發(fā)票管理工具監(jiān)控抵扣情況并設(shè)預(yù)警。
2025-04-03
你好,同學(xué)。 購置 稅是計(jì)成本,不抵的,你可抵的是進(jìn)項(xiàng)稅額。 你是取得當(dāng)期計(jì)入待抵扣稅額或待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額處理的。
2020-09-28
您好,不抵扣做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2021-07-06
同學(xué)你好 小規(guī)模時(shí)期的不可以哦
2020-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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