問題一:A 企業(yè)做 2024 年匯算清繳時(shí),“合伙企業(yè)法人合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額” 一行,只需調(diào)增 2024 年度按出資比例計(jì)算的合伙企業(yè)應(yīng)納稅所得額及相關(guān)調(diào)整項(xiàng)目,非三年的。 問題二:變更后的 B 企業(yè)做匯算清繳時(shí),需填寫成為合伙人后(2024 年 10 月底 - 12 月 31 日)按分配比例應(yīng)分得的合伙企業(yè)應(yīng)納稅所得額,無則填 0。

自然人甲和自然人乙成立了A投資有限公司和B有限合伙企業(yè)(股權(quán)比例都一樣),A公司和其他公司合伙成了投資基金合伙企業(yè)C,后A將在C企業(yè)的股權(quán)原值轉(zhuǎn)讓給了B公司。A收到B公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款部分是否需要繳納企業(yè)所得稅?匯算清繳時(shí)這部分收入填在哪里?怎么做匯算調(diào)整?
您好,老師 請問幾個問題:1、三個自然人成立了一個有限公司,分紅20%交個稅,會和他的工資薪金一起進(jìn)行匯算清繳嗎? 2、同樣的這三個自然人又成立了一家合伙企業(yè),要繳納經(jīng)營所得個人所得,這個會和工資薪金一起進(jìn)行個稅的匯算清繳嗎? 3、支撐上面的稅務(wù)政策是什么 方便發(fā)一下嗎
合伙企業(yè)中合伙人之一是一個自然人,需要每季度申報(bào)經(jīng)營所得個人所得稅。公司本年度有盈利,2025年.1月大約需要代扣代繳個稅22萬。每年3.31日之前的個稅匯算清繳的時(shí)候,有個不允許扣除的項(xiàng)目金額里有一項(xiàng)個人所得稅稅款,就是說這個算是調(diào)增項(xiàng)。想問一下2026年做2025年匯算清繳的時(shí)候,這個22萬還需要調(diào)增?這個需要調(diào)增的項(xiàng)目是指的我們公司這種情況嗎?
如果宋生老師沒下班。麻煩他回答一下,謝謝了。合伙企業(yè)2022年成立。有兩個合伙人,一個是公司,一個是自然人。2024年10月底做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓。那個自然人轉(zhuǎn)成了公司。2025年1月份合伙企業(yè)分紅(分給了兩個公司)。假設(shè)這兩個合伙人分別為A企業(yè)和B企業(yè)。第一個問題是這個A企業(yè)做2024年匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里有一行合伙企業(yè)法人合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額,這一行是不是需要調(diào)增合伙企業(yè)從成立以來這三年需要調(diào)整的項(xiàng)目(按照出資比例)?第二個問題是變更后的B企業(yè)做所得稅匯算清繳的時(shí)候這一行需要填寫嗎?
麻煩宋生老師回答一下,謝謝了。麻煩宋生老師回答一下,謝謝了。合伙企業(yè)2022年成立。有兩個合伙人,一個是公司,一個是自然人。2024年10月底做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓。那個自然人轉(zhuǎn)成了公司。2025年1月份合伙企業(yè)分紅(分給了兩個公司)。假設(shè)這兩個合伙人分別為A企業(yè)和B企業(yè)。第一個問題是這個A企業(yè)做2024年匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里有一行合伙企業(yè)法人合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額,這一行是不是需要調(diào)增合伙企業(yè)從成立以來這三年需要調(diào)整的項(xiàng)目(按照出資比例)?第二個問題是變更后的B企業(yè)做所得稅匯算清繳的時(shí)候這一行需要填寫嗎?
老師 你好,請問計(jì)算特殊個人所得稅中,屬于一次性獎金收入的,按并入當(dāng)年綜合所得稅計(jì)算方式計(jì)算個人所得稅的公式是什么?是用7級年還是7級月找稅率和速算扣除數(shù)?
確認(rèn)銷售成本時(shí),是必須當(dāng)月確認(rèn)呢?還是可以一個季度確認(rèn)一次
老師發(fā)票怎么看有沒有認(rèn)證
小規(guī)模如果是核定征收怎么做賬,天貓賣家,沒有叫供應(yīng)商開成本發(fā)票,也沒有房租,水電費(fèi)發(fā)票,也沒 有辦公費(fèi)用的發(fā)票,月收入到賬的錢在天貓支付寶上,7-9月季度總收入是6萬,工資7月8月報(bào)0元,9月報(bào)的是2000元,現(xiàn)在怎么做賬,怎么報(bào)收入稅,沒有成本發(fā)票和費(fèi)用開支發(fā)票的情況下
確認(rèn)銷售成本時(shí),是必須當(dāng)月確認(rèn)呢?還是可以一個季度確認(rèn)一次?
確認(rèn)銷售成本時(shí),是必須當(dāng)月確認(rèn)呢?還是可以一個季度確認(rèn)一次?
我是天貓小規(guī)模納稅人核定征收,現(xiàn)在要報(bào)7-8-9月的稅,要怎么做分錄,幫我計(jì)算一下 1.目前總收入金額是57803.95,入賬到企業(yè)支付寶上了,怎么做分錄,稅金幫詳細(xì)計(jì)算一下多少 2,需開給天貓平臺的發(fā)票消費(fèi)積分金額是666.43,怎么做分錄,并計(jì)算稅金一下多少 3,淘金幣合作費(fèi)用,需給天貓開發(fā)票金額是53.33,怎么做分錄,并計(jì)算稅金一下多少 4,消費(fèi)券合作費(fèi)用需給天貓開發(fā)票金額是110.3,怎么做分錄,并計(jì)算稅金一下多少 5,工資報(bào)的是1人,7月和8月是0元報(bào)的,9月報(bào)的是2000元,怎么做分錄, 6,我的產(chǎn)品是在阿里巴巴下訂單的,用自己的私人賬號下的,7-9月三月總共采購加物流的總成本是16500元, 我的所有成本支付都是自己私人支付寶或微信支付的,貨款到賬的收入都在支付寶上沒提出來 ,幫我按上面明細(xì)做分錄并計(jì)稅
老師,我們銀行賬戶錢被法院凍起來了·應(yīng)該做什么科目啊
老師,怎么查固定資產(chǎn)原值,在賬上
結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?計(jì)提是什么意思?內(nèi)賬和外賬是什么意思?


問題一:2022年和2023年的不用調(diào)增嗎?這兩年是有調(diào)增項(xiàng)的,但是之前A公司因?yàn)橐恢睕]有收益,利潤一直是負(fù)數(shù),所以沒有調(diào)增過。 問題二:2025年1月份分紅了啊,那就不能調(diào)寫零了吧?是不是賬載金額填寫分紅的金額,稅收金額填寫加上調(diào)增項(xiàng)的金額?
說錯了,不是A公司一直沒有收益。是合伙企業(yè)利潤一直是負(fù)數(shù)。所以沒有分紅。所以這兩年的合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額一直沒有填寫過。
同學(xué)你好 不需要 2.還可以調(diào)整的
老師,不好意思,沒有看懂你回復(fù)的這兩個問題。麻煩再說說吧?
問題一:不需要調(diào)整之前年度的,只要調(diào)整24年的就可以 問題二:這個沒有分紅不影響
問題二:2025年1月份分紅的時(shí)候是分給的股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的企業(yè)。如果2024.11月和12月有調(diào)增賬,他們匯算清繳的時(shí)候不用按照出資比例調(diào)增嗎?
同學(xué)你好 是按出資比例調(diào)增的
就是2024.11月份之前的調(diào)增項(xiàng)和這個企業(yè)沒有關(guān)系。但是這兩個月內(nèi)如果有調(diào)增項(xiàng)比如業(yè)務(wù)招待費(fèi),就需要調(diào)增是這個意思吧?
對的 是這個意思的
這個納稅調(diào)整表里這個合伙企業(yè)合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額這一行的賬載金額和稅收金額填寫的時(shí)候包不包括分紅的那個金額?還是只寫調(diào)增的金額?
同學(xué)你好 只寫調(diào)增的
不對吧?老師。應(yīng)該含著分紅的金額吧?
不是沒有分紅的嗎?
2025.1月份進(jìn)行了分紅。我問題上寫的很清楚啊。
分紅了就包含分紅的金額
那個問題一:只寫2024年需要調(diào)增的金額,那2022年和2023年合伙企業(yè)的調(diào)增項(xiàng)相當(dāng)于沒有調(diào)增???
是的,因?yàn)椴簧婕?2和23
第一個問題2022年和2023年沒有分紅的話。按理說是不是做匯算清繳的時(shí)候,也要填上。應(yīng)該是賬載金額填寫零,稅收金額按照出資比例寫到稅收金額那一列?第二個問題,如果是這樣的話,還需要更正嗎?
同學(xué)你好 對的 是這樣 2.不需要