借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
我們是小規(guī)模納稅人21年最后一個季度的所得稅忘記計(jì)提了,我在22年要怎么處理
老師我是小規(guī)模季報(bào),上年度所得稅費(fèi)用忘計(jì)提了,下年第一季度通過以前年度損益科目調(diào)整,是轉(zhuǎn)到利潤分配科目去嗎?那利潤表沒這個科目
老師,我是小規(guī)模納稅人,去年24年一月份繳納的土地使用稅沒有計(jì)提,也忘記入會計(jì)分錄了,該怎么處理
老師,我家是小規(guī)模公司,去年年底忘記計(jì)提所得稅費(fèi)用了,一月份報(bào)表繳納了,這個季度怎么處理
老師你好,我家是小規(guī)模公司,企業(yè)所得稅去年年底忘記計(jì)提了,年初繳納了,這個季度怎么處理
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
上個季度沒計(jì)提所得稅,那用調(diào)整嗎
不用,可現(xiàn)在做以上分錄