你好,你借銀行存款貸,其他應(yīng)付款,然后支付的時(shí)候就相反的憑證。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們公對(duì)公付款的,開(kāi)通boss招聘的驗(yàn)證費(fèi),對(duì)方未給我們開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在做退款處理,我的會(huì)計(jì)分錄是不是要寫:boss直聘嚴(yán)重費(fèi)退回,借銀行存款 貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
老師,下午好,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,就是我們公司付美金給供應(yīng)商香港公司,對(duì)方說(shuō)要轉(zhuǎn)到他們另外一個(gè)賬號(hào)上,然后就將這筆美金退回給我們公司,他們退匯產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)也算我們的,這個(gè)跟當(dāng)時(shí)匯出就產(chǎn)生的差額,這個(gè)差額我要如何做賬務(wù)處理掛什么科目?
老師,我是用咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂的快賬為一家單位代賬,現(xiàn)在需要交接,請(qǐng)問(wèn)老師憑證需要打印裝訂成冊(cè),那賬目需要打印裝訂交給對(duì)方嗎?如果從快賬導(dǎo)出數(shù)據(jù)對(duì)方公司可以作為賬目存檔嗎?
老師,您好,我們公司是非營(yíng)利組織商會(huì),前期按民政局要求需要設(shè)立臨時(shí)銀行存款賬戶,需要有4家發(fā)起單位各存1萬(wàn)元,我司收到了這筆款,對(duì)方注明的是驗(yàn)資費(fèi),實(shí)際這四家單位不是我們的股東, 這四筆款當(dāng)時(shí)大家協(xié)議是不會(huì)退的, 但可轉(zhuǎn)作為會(huì)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我們前期收到的驗(yàn)資款,會(huì)計(jì)分錄怎么處理好呢,放其他應(yīng)付款嗎,后續(xù)轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)就確認(rèn)收入嗎
老師,你好,麻煩問(wèn)下我們是科技公司,開(kāi)發(fā)了一款游戲放在娛樂(lè)會(huì)所ktv這些場(chǎng)所使用,平時(shí)游戲到賬的金額會(huì)從微信直接到我公司的公戶。但是后期要返點(diǎn)一部分到對(duì)方公司,還是以我們的公戶打到對(duì)方的私戶上,然后對(duì)方開(kāi)了一些酒水發(fā)票給我們做成本,請(qǐng)問(wèn)我公司用這些發(fā)票怎么做賬?做招待費(fèi)?
@宋生老師,剛給被審計(jì)單位溝通了,他說(shuō)他們不管哪些,就是不管注會(huì)有沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),怎么才能扳回一局?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運(yùn)費(fèi),所以沒(méi)有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍(lán)色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢,后期分期從勞務(wù)費(fèi)中扣除,哪勞務(wù)費(fèi)開(kāi)票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司去年員工報(bào)的工傷,今年社保基金款打到公司公賬了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開(kāi)出銷售發(fā)票時(shí)做,借:銀存,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬(wàn)之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。你看對(duì)嗎
老師匯算清繳時(shí),涉及限額扣除成本費(fèi)用項(xiàng)目,剛好這些成本費(fèi)用項(xiàng)目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時(shí)已經(jīng)調(diào)增的金額,和無(wú)票支出部分在其他行調(diào)增部分,會(huì)重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點(diǎn)懵
其他應(yīng)交款這個(gè)科目,可以用來(lái)核算社保費(fèi)嗎?具體怎么核算?