你好,這個你借應(yīng)交稅費貸,營業(yè)外收入稅收減免。
看老師你好 小規(guī)模季度45萬以內(nèi)減免的增值稅不是要計入營業(yè)外收入并計提所得稅嗎 我2021年沒有入營業(yè)外收入 今年我該怎么調(diào)整
跨年的應(yīng)收賬款主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,銷項稅,怎么調(diào)整?具體的會計分錄怎么寫?
以前年度小規(guī)模增值稅銷項稅免稅部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入金額錯誤,多轉(zhuǎn)了,如何調(diào)整 錯誤的憑證借:應(yīng)交稅金2830.30貸營業(yè)外收入2830.30 正確的應(yīng)該是記280.30
老師去年計入12月營業(yè)外收入的金額今年跨年確定這筆金額不是營業(yè)外收入如何調(diào)賬原分錄是借遞延收益100萬貸營業(yè)外收入-政府補助100萬。要把遞延收益的100萬調(diào)整到實收資本里,那營業(yè)外收入怎么調(diào)整呢
增值稅減免的部分計入營業(yè)外收入,匯算清繳的時候這筆營業(yè)外收入要調(diào)整嗎?
轉(zhuǎn)租廠房怎么開票?稅收分類編碼選擇哪個?需要繳納房產(chǎn)稅嗎
老師,我這邊注冊了一家公司,就是為了掛社保,沒有業(yè)務(wù)。。。請問是否要報相應(yīng)的個稅,財報是否要將工資社保做進去,還是可以0申報(工資也0申報)
您好老師,我司是出口貿(mào)易企業(yè),成交方式是FOB,監(jiān)管方式是9710,那我司確認收入,是按照報關(guān)單的出口日期,還是按照實際日期來確認收入呢?
我公司現(xiàn)在有一筆經(jīng)營貸,是直接打款給供應(yīng)商,并且是通過法人的名義貸款的,不是公司名義,而且后期還款本息都是通過法人賬戶還款,這種公司應(yīng)該如何做賬,我們需要提供些什么憑證
老師,我想問下我們公司租了甲方的地塊要付租金,但是又接了甲方的工程,他們也要付我們工程款,現(xiàn)在老板他們商議用這個工程款抵租金,甲方直接給我們開了房租的發(fā)票,我們又把這個應(yīng)該付房租的錢轉(zhuǎn)給老板了,這個賬應(yīng)該怎么做啊
管理費用-研發(fā)支出-設(shè)備調(diào)試費,在做年度企業(yè)所得稅匯算清繳時,應(yīng)填寫在哪里呢?(高新企業(yè),A107012研發(fā)費用加計扣除明細表)
一般納稅人,銀行付款,材料收到,發(fā)票未到如何做賬
老師,咨詢個問題,我們公司支付了一筆勞動仲裁的賠償款,是不是直接計入管理費用
老師 就是圖片上的已收款是5月底收款 我這么做的分錄 收款和做銷售經(jīng)過了合同負債 6月收款可不可以直接借銀行存款 待主營業(yè)務(wù)收入 不經(jīng)過合同負債會不會有影響
老師我們是做盤扣租賃的,23年買進來的盤扣有一部分是沒有發(fā)票的,我現(xiàn)在要把這部分不進去怎么做會計分錄,沒有發(fā)票的盤扣折舊又要怎么做